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Solución oficial
Cerrado
Hola, si los ingresos de un empleado en un mes sobrepasan los 34 mil y pico porque se esta pagando bonificacion se le debe retener ISR en ese mes, aunque en el ano sus ingresos total no excenden la escala? y que posa de ser asi, al final del ano que le quedaria ese saldo a favor
Hola, si los ingresos de un empleado en un mes sobrepasan los 34,685 porque se está pagando bonificación se le debe retener ISR en ese mes, aunque en el año sus ingresos totales con la bonificación no exceden la escala? y que pasa de ser así, al final del ano que le quedaría ese saldo a favor ?
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Pagos Realizados al exterior
Si una empresa en Estados Unidos le factura a mi empresa en Republica Dominicana USD $4,000.00 por servicios logisticos y de almacenaje prestados en Estados Unidos cuales retenciones yo debo considerar? Quien me pudiera decir el monto exacto a "retener" en caso de. Somos empresa joven a punto de ini
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SI SOY EIRL Y ESTOY BAJO REGIMEN RST Y PAGO A UNA PESONA FISICA Y HAGO RETENCIONES, COMO DECLARO EL ITBIS RETENIDO
Soy una persona registrado como EIRL y estoy bajo el regimen de simple tributacion (RST) voy a generar una factura de compras (proveedor informal) por concepto de honorarios en servicios prestados, estoy claro que debo retener el ISR 10%, pero que pasa con el ITBIS a retener, debo retenerlo? donde y
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Residuos solidos
Saludos. Una empresa que hizo su declaracion 2024 en cero porque inicio el proceso de constitucion justamente en diciembre de ese año. Sim embargo le aparece un balance por pagar en residuos solido y con recargos e intereses , con fecha de vencimiento de abril , pero fue en cero que se hizo la decla
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POR QUE SE PRESENTA UN ERROR EN ENVIO DE 606 COMPROBANTES ELECTRONICOS DE COMPRAS APROBADO?
Por favor asistir con esta situación. !!!
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Facturación electrónica
Buenos dias, Desde 2024 somos facturador electrónico, trabajando el itbis de noviembre me percato que, hay una factura de consumo que, si está en mi sistema, pero cuando consulto los NCF emitidos en DGII, esa no está. Veo que en nuestro sistema ese NCF dice generado, pero no está en los emitidos en
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ENVIO DE E41 ANULADO MEDIANTE E34
Los proveedores informales electronicos (E41 ) que son anulados mediante notas de creditos ( E34 ) deben de enviarse en el 606 cuando generamos en txt ?
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CONSULTA E-NCF
Buenas tardes, después de un cordial saludo. Como es la forma para visualizar en la oficina virtual los comprobantes emitidos, ya que no tengo forma de subir las ventas y en el formulario no se me refleja montos. agradeciendo su acostumbrada colaboración!
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REPORTE DE IT1 CON NCF ELECTRONICOS
Buenas Tardes, Una pregunta, el anexo a del IT1, viene completado con los datos de los 607 o se debe completar
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cantidad de numeros de ncf da error
la cantidad esta correcta y da ese erro .
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