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jueves, 1 de septiembre de 2022 15:30

Cerrado

CA4812 ¿Qué debo hacer en caso de recibir la observación No. 1 sobre Diferencias de Ingresos Presentados en Declaraciones Juradas de Renta de Sociedades (IR-2) e Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)?

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Solución oficial

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hace 2 años

Para gestionar la observación No.1 sobre la diferencia del ingreso declarado en el IR-2 vs. los ingresos declarados en los IT-1 del mismo período fiscal, deberá realizar los siguientes pasos:

 

Validar el Detalle de la Diferencia:

 

Deberá verificar que el Total de Operaciones que ha presentado en su IR-2 es diferente al de la suma del Total de Operaciones del Período presentadas en sus IT-1 del mismo año fiscal, agotando los siguientes pasos, según corresponda:

  • Compare la suma del Total de Operaciones del Período (casilla 1) presentado en sus declaraciones de ITBIS (IT-1) contra el Ingresos de Operaciones Netos (casilla 1 del anexo B) presentado en su Declaración de Renta (IR-2) del mismo año fiscal.

  • Si reportó operaciones en su IR-2 por un monto menor que lo reportado en los IT-1 del año fiscal, deberá rectificar a través de la OFV, su Formato 607 y deposite en su Administración Local los soportes de la rectificativa del IR-2 (proforma de la declaración y anexos con las correcciones).

 

  • Si reportó operaciones en sus Declaraciones de ITBIS (IT-1) por un monto menor al de las operaciones de su IR-2, deberá rectificar a través de la OFV, sus Formatos 607 y sus Declaraciones Juradas de ITBIS (IT-1 y Anexo) y realice las correcciones correspondientes.

 

  • Si, por error, reportó operaciones en sus Declaraciones de ITBIS (IT-1) o de Renta (IR-2) por un monto mayor, deposite en su Administración Local la justificación de la disminución y los soportes de la rectificativa (proforma de la declaración y anexos con las correcciones).