7 Mensajes

jueves, 4 de abril de 2019

Cerrado

VENTAS Y SERVICIOS EN NOMBRE DE TERCEROS(comision)

Buenos días! Necesito que me puedan dar luz sobre este tema para el envío: Venta y/o servicios a terceros por comisión; ya que dicha compañía refleja un ingreso anual que no ha percibido por corresponder a un tercero que le contrató pero sí recibió una comisión por dicho ingreso reportado. Espero me puedan ayudar. Gracias
Oldest First
Selected Oldest First

Solución oficial

4.8K Mensajes

hace 6 años

Buenos días Marcia, necesitamos que seas más específica con tu pregunta y nos detalles mejor el caso, a fin de que podarmos facilitarte la información requerida.

Nota: quedamos en espera de sus comentarios para poder validar la información. De no recibir su respuesta en un tiempo de 24 horas procederemos a cerrar esta consulta y deberá crear una nueva para recibir la asistencia.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

7 Mensajes

Muy buenos días!Gracias por responder! La cuestión es que la comisión es por cobro de alquiler de locales comerciales. La empresa A le factura al inquilino(persona jurídica) y dicha facturación es reportada en su 607 pero de ese "ingreso" la empresa A retorna a los propietarios del inmueble el valor restante después de descontar su comisión. Es decir que la empresa sólo tiene el ingreso de la comisión pero según el 607 no y ahí es que está la incosistencia en desmedro de la empresa A.
Me comuniqué con 2 personas diferentes en el área de fiscalización y no pudieron ayudarme para poder reportar sin que esto nos siga afectando.
Gracias anticipadas!

Solución oficial

hace 6 años

Buenas tardes Marcia, según lo que nos explicas, el procedimiento a seguir es el siguiente:

El propietario del inmueble es quien debe de facturarle a los inquilinos (aunque ustedes sean los mediadores), ahora bien, ustedes de manera independiente deben de facturarle al propietario del inmueble, por sus servicios y esa es la facturación que les corresponde reportar. 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

hace 6 años

Buenos días, En caso de que el servicio sea prestado por persona física debe retener el 10% ISR y 100% del ITBIS facturado según artículo 309, decreto 293-11 y si la comisión es recibida por una empresa jurídica solo tienes que retener el 30% del 100% del Itbis según norma 2-05.

2.6K Mensajes

hace 6 años

Tú no debes ingresar ese dinero a tu cuenta de ingresos. Solo debes reflejar tu comision.

7 Mensajes

Gracias, Devorah! Como expliqué previamente La empresa factura el cobro del alquiler en nombre de un tercero pero esas facturas hay que reportarlas en el 607 y por tanto en el IT1. Al querer reportar en las casillas de las ventas y servicios a terceros automaticamente al monto por comisión

7 Mensajes

hace 6 años

Muy buenos días!Gracias por responder! La cuestión es que la comisión es por cobro de alquiler de locales comerciales. La empresa A le factura al inquilino(persona jurídica) y dicha facturación es reportada en su 607 pero de ese "ingreso" la empresa A retorna a los propietarios del inmueble el valor restante después de descontar su comisión. Es decir que la empresa sólo tiene el ingreso de la comisión pero según el 607 no y ahí es que está la incosistencia. 

2.6K Mensajes

hace 6 años

Ah! Pero el que cobra la comisión le cobra la renta, también? Posteriormente mete esa renta de él en otros pasivos, y luego se lo pagas.

Al parecer tu problema es dónde meter el dinero del alquiler, ya que te lo entregan. Recibelo y ponlo en otros pasivos.

Fíjate que no son obligaciones propias de la empresa.

7 Mensajes

Muchas gracias, Devorah! Para fines del Ir2 eso es lo que tengo pensado pero quería ver si en los envíos del it1 había forma de que quede expresado "mi ingreso real" sin que esto afecte el pago del impuesto que "percibí" por dicha facturación en nombre de tercero.