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Saldo a favor anteriro
Buenas tardes estimados
El mes pasado no coloque el saldo a favor que vengo arrastrando en la casilla 29, debo proceder con una retificativa o solo colocar el saldo acumulado a la fecha en la declaración del mes actual para que el mismo se arrastre.
favor su apoyo
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
21.8K Mensajes
hace 2 años
Buenas tardes, Issamar. Gracias por contactarnos.
En atención a su consulta, le informamos que, debe rectificar mes tras mes a fin de arrastrar el saldo a favor, ya que la casilla 29 del formulario principal (IT-1) solo reconoce el saldo a favor del mes anterior al periodo a declarar.
Puede rectificar la Declaración Jurada del ITBIS (IT-1) por la Oficina Virtual (OFV), si cumple con las siguientes condiciones:
Si cumple con las condiciones, debe agotar los pasos indicados en el siguiente enlace: https://cutt.ly/nBU0ueW
En caso de no cumplir con las condiciones, dicha rectificativa debe ser realizada a través de la Administración Local que le corresponde, aportando los documentos indicados en el enlace a continuación: https://cutt.ly/sBU0s6A
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:
Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61212jZw9Y)
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: www.dgii.gov.do/ofv.
Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial
por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
Es un placer servirle.
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