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RETENCIONES
Buenas tardes
Como validar la Presentación de las Retenciones del 30% del ITBIS, cuando una empresa es emisor de Facturas Electrónicas.
La empresa inicio el proceso de facturación electrónica el pasado mes de febrero y varios clientes del estado y demás han realizado las retenciones que se presentan mensualmente en el formulario 607, retenciones del 30% del ISTBIS y 5% del Estado, con los NCF Electrónico, para la presentación del IT1, como valido esas retenciones realizadas por los clientes a la empresa, con solo ponerla en el Anexo del IT1 es aceptada por la DGII, cual sería el proceso a seguir para la presentación de las retenciones del 30%.
Gracias,
Solución oficial
Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos Internos
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hace 2 meses
Buenas tardes, Clara. ¡Gracias por contactarnos!
A fin de brindarle una asistencia especializada, envíenos su consulta directamente al correo electrónico: oficinavirtual@dgii.gov.do especificándonos su RNC/Cédula, un número de teléfono (por si es necesario contactarle), a fin de que podamos realizar las verificaciones de lugar y brindarle la asistencia requerida.
Importante: Una vez remita el correo, necesitamos que por favor nos indique desde cuál dirección electrónica envió lo solicitado, para fines de seguimiento. En caso de no recibir respuesta de su parte en un lapso de 24 horas, procederemos con el cierre de su caso.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
Es un placer servirle.
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CLARA ALTAGRACIA SANTOS TEJEDA
5 Mensajes
hace 2 meses
GRACIAS
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