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RETENCIONES TARDIAS EN EL 607 Y SU FORMA DE PAGO
Tengo un cliente, que facturó a una empresa con valor fiscal hace dos meses, la empresa le pagó y le hizo la retencion del ITBIS, pero no dió la carta de retencion sino hasta ahora. En el 607 hace dos meses se presentó la factura con el itbis y sin la retencion y si con la forma de pago. A febrero voy a volver a presentar esa factura solo para informacion con su retencion, la pregunta es la siguiente, ¿Debo volver a poner el valor pagado en la columna 18?
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Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
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hace 2 años
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