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jueves, 25 de marzo de 2021

Cerrado

Retenciones de terceros

Como puedo declarar retenciones de terceros que me hicieron de NCF del mes pasado ya reportado ?

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Solución oficial

2.3K Mensajes

hace 5 años

Buenos días Rosaira. Gracias por escribirnos.

 

Para reportar las retenciones por terceros debe enviar nueva vez el Formato 607 de ese periodo completando además los campos Fecha de Retención y Retención ITBIS o Retención Renta, de acuerdo con la retención realizada.

 

Nota: cuando se envía una factura por segunda vez para reportar las retenciones, el campo Fecha Comprobante no debe coincidir con el periodo que se está remitiendo, este debe ser de un periodo anterior al mismo.

 

Luego de esto debe remitir las retenciones realizadas en su Declaración de IT-1 del periodo que se realizo la retención.

 

Puede visualizar el Instructivo de llenado del Formato 607 y del IT-1 ingresando a los siguientes enlaces:

 

Llenado y Remisión del Formato de Envío de Ventas de Bienes y Servicios 607 (dgii.gov.do)

 

Instructivo LLENADO IT-1 2020 (dgii.gov.do)

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv 

 

Es un placer servirle, Rosaira.

8 Mensajes

Muchas gracias !

2.3K Mensajes

Gracias a usted por utilizar nuestra Comunidad de Ayuda.

hace 5 años

Saludos !

Aunque el NCF sea del mes pasado, si la retención se hizo en este mes, la reportas en el 607 de este mes. 

8 Mensajes

Gracias.