Perfil de Kenia Peña

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martes, 28 de mayo de 2019

Cerrado

RETENCION 606 VERSUS IT1

Buenas Tardes,

Que puedo hacer en este caso, ya que las retenciones reportadas en mi 606 no me cuadran con las declaradas en el IT-1? Esto porque un proveedor emitió un comprobante que no estaba autorizado por la DGII y según conversamos resolvería, pero no ha podido porque tiene inconvenientes con la DGII. Ese mes hice un pago a cuenta y por esta causa no he podido enviar mi declaración. 

¡Saludos y gracias!

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Solución oficial

2.3K Mensajes

hace 7 años

Buenas tardes, debes de remitir el Formato 606 sin incluir esa factura, hasta tanto ese proveedor regularice su situación fiscal y tenga la autorización de dichos comprobantes.

Una vez este activo, debes de rectificar el Formato 606 para agregar la factura y rectificar el IT de ese periodo.

Para verificar con detalle tu caso puntual, en caso de que tenga inconvenientes por favor escribirnos a la cuenta oficinavirtual@dgii.gov.do 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

hace 7 años

Una forma más fácil y evitas rectificar, proviciona el gasto de ese proveedor y cuando el proveedor resuelva su situación, procedes hacer el envío de esa factura con fecha actual en el momento que el te la emita.

Slds.

61 Mensajes

hace 7 años

Lo que pasa es Carilyn que es una factura que tiene una retención y ya la Dgii no te acepta descuadres con el 606 y el IT-1 con relación  a las retenciones. 
Por eso te digo, De una forma u otra vas a tener que dejar la factura fuera de la declaración que estás haciendo actualmente hasta que el proveedor resuelva su situación.

Slds