lunes, 30 de junio de 2025

Cerrado

RETENCION 30% ITBIS FACTURADOS EN SERVICIOS

Buenas tardes Estimados colaboradores.

Tengo el caso de una retención efectuada  30% del ITBIS servicios  durante el mes de mayo, la retención fue reportada en la casilla no. 29 del anexo A y en la casilla 30 del IT-1 respectivamente; pero a la factura original emitida le fue aplicada una nota de crédito antes de los 30 días, pero después de haber presentado la declaración de ITBIS correspondiente a mayo. Qué debemos hacer con la proporción retenida y adelantada de ITBIS que está presentada en la nota de crédito. Gracias

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Solución oficial

Buenas tardes, Rodriguez. Gracias por contactarnos.

 

La nota de crédito si fue emitida dentro de los 30 días, corresponde afectar el ITBIS retenido, ya que la factura sufrió una modificación.

 

En ese mismo orden, para reportar una nota de crédito en el formato de envío 607 debe seguir estos pasos:

  • Completando todas las casillas de este formato con los datos de la nota de crédito o débito en adición a la casilla Número de Comprobante Fiscal Modificado, con el número de comprobante de la factura original que está siendo modificada.
  • Este proceso debe ser agotado por quien emite la nota de crédito o débito, ya que constituye una disminución de sus ingresos (en caso de notas de créditos) y un aumento del mismo (en casos de notas de débito), y si las mismas han sido emitidas dentro de los treinta días reglamentarios, constituyen un aumento o disminución del ITBIS a pagar del periodo que se trate, según corresponda.

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.


Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: www.dgii.gov.do/ofv

Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.

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Buenos días:

Necesito de su ayuda 

Tengo un colmado vendo con tarjetas de crédito, la compañía de adquiriencia me envía por mis comisiones un NCF E31 por día, reporto mis comisiones en el formato 606, pero para reportar las ventas no se como hacer ya que los e31 en el formato 607 presenta un error o debo utilizar un NCF propio.

@francia figuereo​ Debe ser un NCF propio ya que el 607 es para reportar sus ventas

Buenas tardes, Francia. Gracias por contactarnos.

 

Para recibir asistencia sobre su consulta, debe realizar una nueva interacción. En ese sentido, debe seguir los siguientes pasos:

 

Acceda a la Comunidad de Ayuda.

Seleccione la opción “Nueva conversación”.

Digite el título y le da a “Siguiente”.

Podrá verificar las consultas similares, en caso de que desee continuar con la creación de la nueva debe pulsar la opción “Mensaje con este título”.

Seleccione el tipo de conversación, según corresponda.

Digite la descripción del mensaje.

Escoja un sentimiento y las categorías relacionadas.

Finalmente seleccione la opción “Publicar”.

 

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Que tipo de Comprobante, porque si uso uno de consumo me pide el coeficiente de proporcionalidad en el it1 y no se si estaría bien? por favor