miércoles, 19 de noviembre de 2025

Cerrado

Retención de ITBIS


¿Como declaro una retención que me hizo un cliente cuando la factura ya fue declarada en el mes anterior ? En que formato debo hacer visible la retención ?

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Solución oficial

Buenos días, Carmen. ¡Gracias por contactarnos!
 
En atención a su consulta, la retención debe ser reportada en el periodo que la factura fue emitida, en el formato de ingreso o gastos pertinente a la transacción y posterior a ello, la declaración del itbis donde también debe reflejar dicha retención.


Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo. Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visite: www.dgii.gov.do/ofv.

Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

Es un placer servirle.

@comunidad_de_direccin_general_de_impuestos_internos​ La factura era del mes de Septiembre y me enviaron la retención en el mes de octubre finales con el respectivo pago. Donde coloco esa retención para que esté reflejada en mi declaración de cierre de itbis del mes de octubre ? Porque ya la factura la declaré completa en el mes de Septiembre.

Hola. Gracias.  

Pero aún tengo una duda. La factura es del mes de Septiembre y se declaró completa porque la retención me la hicieron llegar con el pago a finales de octubre. Donde registro es retención en mi declaración de itbis de octubre porque no la puedo colocar en el 607, ya lo hice en Septiembre.

Buenas tardes, Carmen. ¡Gracias por contactarnos!
 
En atención a su consulta, si lo que recibió en octubre fue la certificación de retención, esto es indistinto al proceso de reporte, ya que este documento solo valida la retención realizada, pero no condiciona que se reporte o no. En tal sentido, debe proceder con una rectificativa para poder añadir esta información en el periodo en el que se realizó dicha transacción.


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