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Retención de ITBIS
¿Como declaro una retención que me hizo un cliente cuando la factura ya fue declarada en el mes anterior ? En que formato debo hacer visible la retención ?
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¿Como declaro una retención que me hizo un cliente cuando la factura ya fue declarada en el mes anterior ? En que formato debo hacer visible la retención ?
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
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hace 18 días
Buenos días, Carmen. ¡Gracias por contactarnos!
En atención a su consulta, la retención debe ser reportada en el periodo que la factura fue emitida, en el formato de ingreso o gastos pertinente a la transacción y posterior a ello, la declaración del itbis donde también debe reflejar dicha retención.
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo. Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visite: www.dgii.gov.do/ofv.
Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
Es un placer servirle.
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