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Reporte de IT1 por ingresos recibidos como proveedor informal
Durante los años 2018 y 2019, una persona presto servicios a una empresa que le retuvo el 100% del ITBIS y el 10% de ISR correspondiente. La empresa emitía las facturas bajo la categoría de proveedor informal (B11), por lo que la persona no emitió comprobantes fiscales propios.
Recibió una notificación de ITBIS omiso correspondiente a esos períodos. Ante esta situación, quisiera consultar: ¿cómo puede reportar correctamente el ITBIS que ya fue retenido por la empresa, si los comprobantes fueron emitidos por la misma empresa y no por la persona? Que procede en este caso.


Oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
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hace 2 meses
Buenas tardes, María. Gracias por contactarnos.
En atención a su caso, le informamos que esta persona deberá acercarse al área de Fiscalización de la administración local a la que pertenezca, presentando ante esta la información de las operaciones que haya realizado, ya que es el área que podrá analizar su caso específico para determinar la manera más acorde de presentar las declaraciones de estos períodos.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
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