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Reporte de ingreso por uso de vehiculo
Si una empresa presta un servicio a otra empresa y adicional al costo del servicio mismo se va a cobrar un monto determinado por uso de vehiculo, el cual se transferirá integramente a un profesional independiente que colabora en la prestación de servicio. Cómo reporto en el 607 y en el IR17 ese pago por uso de vehiculo? Qué impuesto se paga por ese concepto?
Solución oficial
Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos Internos
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hace 19 días
Buenos días, Maria. ¡Gracias por contactarnos!
En atención a su consulta, le informamos que, debe reportar la factura de su cliente con el monto total incluyendo el monto del uso del vehículo y el profesional independiente que le colabora con la prestación del servicio debe emitirle una factura para deducirse el gasto, en caso de que él no se encuentre registrado, deberá emitirle un NCF de Compras (B11) con las retenciones correspondientes.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: www.dgii.gov.do/ofv.
Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial
por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
Es un placer servirle.
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