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REPORTE 607 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- El día 7 de noviembre la empresa realizó facturas B01.
- El día 15 de noviembre la empresa se acogió a la facturación electrónica.
- El dia 21 de noviembre la empresa realizó facturas por primera vez con E31.
Como debo reportar esas ventas del mes de noviembre?, ya que no debemos enviar 607 con la facturación electrónica, pero en el mes tenemos ventas B01 y E31.
Gracias de antemano.
Saludos,



Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
24K Mensajes
hace 13 días
Buenos días, Katherine. Gracias por contactarnos.
En atención a su consulta, le informamos que, en este caso, debe enviar el 607 de noviembre considerando únicamente los comprobantes de serie B. La información de los comprobantes de serie E será recibida directamente en el sistema al momento de la aceptación de cada comprobante electrónico y podrá incluir la información de estos comprobantes en su declaración de ITBIS manualmente, ya que la misma no traerá la información de los comprobantes emitidos del 607 automáticamente, sino que quedarán habilitados los campos para digitar los datos de los comprobantes de ambos tipos.
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