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Rectificativa de envio 607 con una sola Factura
Buenas tardes comunidad DGII,
En el caso de que una persona jurídica, haya enviado una sola factura en su herramienta de 607 y que no haya declarado su declaración de ITBIS correspondiente a ese mes en cuestión y por tema de acuerdo con el cliente, tenga que modificar la factura para otro mes, como puedo rectificar ese 607 en cero para ese mes.
Saludos,
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
21.1K Mensajes
hace 2 años
Buenos días, Daniel. Gracias por contactarnos.
En atención a su inquietud, le informamos que, para rectificar los formatos de envíos de datos en cero de periodos que previamente han sido remitidos con valores por error, deberá solicitar una autorización depositando en el Centro de Asistencia Presencial de la Sede Central o en el área de información de la administración local más cercana, el siguiente documento:
Importante: En caso de que sea para sustituir facturas incluidas por otras, tan solo debe cargar el Archivo .TXT y la información que cargue sustituye la anterior.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:
Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61212jZw9Y)
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: www.dgii.gov.do/ofv
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Es un placer servirle.
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