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rectificacion de un reporte 607 que debió reportarse como declaración en cero
saludos,
en el mes de abril reporte un pago en el 607 con retención de la renta, este pago correspondía al mes de mayo por lo que lo reporte erróneamente.
en el mes de abril no tuvimos ventas por lo que correspondía era declaración en cero.
como puedo declararme en cero en el mes de abril, y modificar el 607 de mayo.
cual seria el procedimiento?
Solución aceptada
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
21.8K Mensajes
hace 3 años
Buenos días Leisy. Gracias por contactarnos.
Para rectificar los formatos de envíos de datos en cero de periodos que previamente han sido remitidos con valores, deben solicitar una autorización, depositando en el Centro de Asistencia al Contribuyente de la sede central o en el área de información de la administración local más cercana, el siguiente documento:
Luego que la DGII le dé respuesta a su solicitud de rectificativa, podrá enviar el formato nuevamente a través de la Oficina Virtual.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:
Acceda aquí (https://es.surveymonkey.com/r/encuesta_satisfaccion_servicio_Comunidad_de_ayuda_DGII_KP3YFC8)
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv
Es un placer servirle.
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