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Pregunta sobre envío de información
Buenas tardes, tengo un caso preocupante:
Miren: ustedes exigen, que cuando se realice una venta a crédito por servicios gravados sujeto a la retención del ITBIS, que el contribuyente que emita la factura debe reenviarla nuevamente cuando se realice la retencion. Ahora bien: yo emiti una factura de un servicio gravado con Itbis sujeto a retención en el mes de agosto; me pagan la factura el 4 de octubre y se me efectuó la retencion de lugar, muy bien.
En el día de ayer enviando mi 607 pongo nuevamente la factura emitida en agosto con la fecha de retención en el mes octubre, este es el procedimiento que ustedes exigen, pero al enviar el archivo me dice, que las fechas no coinciden arrojando un error el cual no me permite enviarlo. Ahora díganme ustedes como lo hago, porque lo estoy haciendo Cómo ustedes lo exigen y no puedo enviarlo. Esperando de ustedes!
Miren: ustedes exigen, que cuando se realice una venta a crédito por servicios gravados sujeto a la retención del ITBIS, que el contribuyente que emita la factura debe reenviarla nuevamente cuando se realice la retencion. Ahora bien: yo emiti una factura de un servicio gravado con Itbis sujeto a retención en el mes de agosto; me pagan la factura el 4 de octubre y se me efectuó la retencion de lugar, muy bien.
En el día de ayer enviando mi 607 pongo nuevamente la factura emitida en agosto con la fecha de retención en el mes octubre, este es el procedimiento que ustedes exigen, pero al enviar el archivo me dice, que las fechas no coinciden arrojando un error el cual no me permite enviarlo. Ahora díganme ustedes como lo hago, porque lo estoy haciendo Cómo ustedes lo exigen y no puedo enviarlo. Esperando de ustedes!



Solución oficial
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4.8K Mensajes
hace 6 años
Nota: una vez remitas el correo, necesitamos que por favor nos indiques desde que dirección electrónica enviaste lo solicitado, para fines de seguimiento.
Para obtener el print screen adecuadamente, te sugerimos que sigas los pasos a continuación:
1. Dirígete a la página de tu Oficina Virtual donde se visualice el error.
2. Cuando tengas en pantalla la información, presiona la tecla "Impr Pant" ("Prt Scrn", en inglés) que se encuentra justo al lado de la tecla "F12" en el teclado de tu computador.
3. Luego abre un documento en blanco de un procesador de texto (Microsoft Office Word) o de un editor de imágenes (Microsoft Paint),
4. Haz clic derecho sobre la pantalla en blanco y presiona "Pegar".
5. Guarda el archivo y adjúntalo al correo que deseas enviar.
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
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Rafael Amparo
910 Mensajes
hace 6 años
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Margarita Rodriguez
1 Mensaje
hace 6 años
Señor Rafael seguro le esta poniendo la fecha de retencion igual a la fecha de pago , esa factura que le estan reteniendo debeponerle la fecha real de la factura aunque sean dos meses anteriores al 607 que usted esta enviando , entonces en la fecha de pago de la factura la cual se le retuvo debe ponerle el mes y dia que se supone es el mes que usted esta informando de la retencion.Espero sea de su ayuda
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Rafael Amparo
910 Mensajes
hace 6 años
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Rafael Amparo
910 Mensajes
hace 6 años
Si usted esta reportando septiembre en ese mes no puede meter una factura del mes de agosto siendo esta pagada en octubre. Es decir se pago y se hizo la retención en octubre; lo que procede es que cuando se este enviando el 607 del mes de octubre que obvio es en noviembre, entonces en ese mes es que se reporta esa retención, porque no va a ver discrepancia de fecha.
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Rafael Amparo
910 Mensajes
hace 6 años
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