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PREESENTACION IT-1 CON FACTURACION ELECTRONICA
Buenas tardes,
Somo un hotel, reconocemos el ingreso por noches dormidas de las estancias, pero facturamos a la salida, lo que me genera la siguiente situation, Ejemplo.
Si tengo una estancia de 10 noches, 5 en mayo y 5 en junio, a nivel contable tengo reconocido en mi ingreso de mayo 5 noches en mayo, pero como facturo a la salida, a nivel fiscal todo el ingreso se vera reflejado en junio, por lo que mi contabilidad no va a cuadrar con lo reportado a la DGII, ¿como se puede trabajar esta situation a nivel del IT-1?
saludos.


Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
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hace 5 meses
Buenos días, Aneudy. ¡Gracias por contactarnos!
En atención a su caso, por ser una situación particular, le recomendamos canalizar el mismo directamente ante el área de Fiscalización de la Administración Local que le corresponde, ya que esta es la encargada de instruir a los contribuyentes sobre el correcto procedimiento a llevar a cabo para las presentaciones de las transacciones contables en esta Dirección General, además de orientar sobre el correcto llenado y cálculos que poseen los formularios y Declaraciones Juradas.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
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