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Pagos de impuestos y declaraciones juradas
Estoy inscrita en la DGII como consultora independiente desde inicio de este año 2021. No había tenido actividad económica en lo que va de éste año. Sin embargo; para recibir el primer pago de la primera actividad realizada, requiero el comprobante fiscal.
Realice el proceso de la solicitud del comprobante fiscal, por la oficina virtual y me es denegada porque dice que tengo omisiones de impuestos ITB 202011 y ITB 202101. He de igual forma la plataforma despliega en el estatus con estos pendientes que adjunto a continuación
Deseo saber si no había tenido actividad en este año, ¿cómo puedo realizar la declaraciones y pagos de esos ITB?
Agradezco la información y asesoramiento al respecto a la mayor brevedad posible para proceder con rapidez con el comprobante.
Es posible contactarme al 849-797-0423 celular o 809-797-0925 numero local
Solución aceptada
Solución oficial
OTM .
2.1K Mensajes
hace 3 años
Buenas tardes. Gracias por escribirnos.
Si no tuvo operaciones en esos periodos debe enviar la Declaración Jurada en cero, siguiendo el siguiente procedimiento:
1. Ingrese con su usuario y clave a la Oficina Virtual DGII.
2. En el menú Declaraciones Juradas seleccione la opción Declaración Interactiva y escoja el formulario correspondiente a la Declaración Jurada de ITBIS (IT-1)
3. Digite el Año y seleccione el Mes de la declaración y presione el botón Continuar.
4. Le aparecerá en pantalla el formulario IT-1 y el o los anexos que debe presentar.
5. Llene los anexos con los valores correspondientes y presione el botón Enviar Documento.
6. Complete el formulario IT-1 con la información requerida y pulse el botón Enviar Documento.
7. Imprima su constancia.
Notas:
• En caso de que la declaración sea en cero y de un periodo no vigente solo basta con pulsar el botón Enviar Documento tanto en el Anexo A como en el formulario IT-1.
• Para presentar la Declaración Jurada de ITBIS se requiere que previamente haya enviado los formatos de envío de datos 606 y 607.
• El IT-1 debe ser presentado en el siguiente orden secuencial: Anexo A, Anexo IT-H (en caso de que pertenezca al sector hotelero) y formulario de declaración IT-1.
• Las columnas Cantidad y Monto de las casillas 1 hasta la 7 del renglón Operaciones Reportadas en el 607/Libro de Ventas por tipo de NCF del Anexo A se autocompletarán con las informaciones remitidas en el Formato 607. Sin embargo, los contribuyentes con obligación de remitir libros de venta y aquellos acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST) deben completar de forma manual este renglón.
• Puede modificar las informaciones remitidas en el Anexo A, siempre y cuando no haya enviado el formulario IT-1.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv
Es un placer servirle.
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Solución aceptada
Rafael Amparo
910 Mensajes
hace 3 años
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