jueves, 25 de marzo de 2021

Cerrado

omisiones en sus impuestos: ITB:202102/ como lo soluciono?

Distinguido (a) contribuyente:
En atención a su requerimiento, le informamos que su solicitud no ha sido aprobada, ya que posee incumplimiento(s) tributario(s). A continuación puede verificar el listado de su(s) incumplimiento(s):

Posee las siguientes omisiones en sus impuestos:
ITB:202102/

Por favor regularizar su(s) incumplimiento(s) tributarios(s) y posterior a esto, podrá solicitar la autorización para la emisión de NCF.
Posee las siguientes omisiones en sus impuestos:

ITB:202102/

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Solución oficial

2.3K Mensajes

hace 4 años

Buenos días Ingrid. Gracias por escribirnos.

 

Tal como le indica la alerta debe presentar la Declaración de ITBIS de febrero 2021.

 

Para realizar el envío de las declaraciones a través de la opción Declaración Interactiva de la Oficina Virtual, debe seguir estos pasos:

  1. Ingrese con su usuario y clave a la Oficina Virtual DGII.
  2. En el menú Declaraciones Juradas seleccione la opción Declaración Interactiva y escoja el formulario correspondiente a la Declaración Jurada de ITBIS (IT-1)
  3. Digite el Año y seleccione el Mes de la declaración y presione el botón Continuar.
  4. Le aparecerá en pantalla el formulario IT-1 y el o los anexos que debe presentar.
  5. Llene los anexos con los valores correspondientes y presione el botón Enviar Documento.
  6. Complete el formulario IT-1 con la información requerida y pulse el botón Enviar Documento.
  7. Imprima su constancia.

Notas:

  • Si la presentación del IT-1 es de manera informativa y corresponde al periodo actual, debe realizar la presentación por la opción Declaraciones en Cero. En caso de que la declaración sea de un periodo no vigente solo basta con pulsar el botón Enviar Documento tanto en el Anexo A como en el formulario IT-1.
  • Para presentar la Declaración Jurada de ITBIS se requiere que previamente haya enviado los formatos de envío de datos 606 y 607.
  • El IT-1 debe ser presentado en el siguiente orden secuencial: Anexo A, Anexo IT-H (en caso de que pertenezca al sector hotelero) y formulario de declaración IT-1.
  • Las columnas Cantidad y Monto de las casillas 1 hasta la 7 del renglón Operaciones Reportadas en el 607/Libro de Ventas por tipo de NCF del Anexo A se autocompletarán con las informaciones remitidas en el Formato 607. Sin embargo, los contribuyentes con obligación de remitir libros de venta y aquellos acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST) deben completar de forma manual este renglón. 
  • Puede modificar las informaciones remitidas en el Anexo A, siempre y cuando no haya enviado el formulario IT-1.

Puede visualizar el Instructivo de llenado del IT-1 ingresando al siguiente enlace:

 

Instructivo LLENADO IT-1 2020 (dgii.gov.do)

Luego que este al día con sus obligaciones, puede solicitar los comprobantes.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv 

 

Es un placer servirle, Ingrid.

Buenos días @ingrid_duran 

Sólo debes presentar el IT-1 del mes de Febrero 2021. Asegúrate de previamente haber enviado el 606, 607 y 608 (si lo hubiera).

hace 4 años

Saludos!

Este mensaje indica que debes enviar el IT1 correspondiente al mes de febrero 2021, para entonces solicitar los comprobantes fiscales.

Gracias