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LLENADO IT1 PERSONA FISICA
Tengo un contribuyente persona física que emitió una factura con ITBIS, y la empresa le realizó retención del 100% del ITBIS y 10% de ISR, según certificación.
Al momento de declarar el IT-1, no existe una casilla para aplicar esa retención como crédito y evitar que el impuesto salga a pagar.
¿Cómo se debe reflejar correctamente esa retención en la declaración de ITBIS en este caso?
porque ya el tercero la declaro y pago.


Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
26.4K Mensajes
hace 1 hora
Buenas tardes, Rayhan. Gracias por contactarnos.
En atención a su consulta, le informamos que puede considerar la retención del ITBIS en la casilla 29 (Pagos computables por otras retenciones) del anexo A, si la empresa que le hizo la retención no es estatal.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: www.dgii.gov.do/ofv.
Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial
por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
Es un placer servirle.
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JOSE MIGUEL CASTILLO
180 Mensajes
hace 17 minutos
Hola, en la casilla 29 del anexo A debes colocar la retención del ITBIS y la del ISR es para la declaracion anual del IR-1
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