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Llenado de Formato 606
Hola.
Me gustaría saber si pueden aclararme unas dudas respecto al llenado de unas casillas del formato 606.
Como persona física le doy servicios a una empresa, me gustaría saber si en mi reporte de este formato (606), en la casilla de ITBIS retenido (casilla 12) debo colocar, o no, el impuesto que me retuvieron. En caso de que deba colocarlo, ¿es el mismo correspondiente al 18% de Ley, o el retenido en base al 10%?
También me gustaría saber si en mi caso aplica llenar la casilla Monto Retención Renta y si el valor corresponde al 10% que me retuvo la empresa.
Gracias de antemano.
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
21.9K Mensajes
hace 2 años
Buenos días. Gracias por contactarnos.
En su caso le informamos que los servicios que ofrece deben ser reportados en el Formato de Envío de Ventas de Bienes contribuyente (607) según lo establecido en la Norma General No. 07-2018, las informaciones sobre las ventas efectuadas por el contribuyente deben ser remitidas mensualmente, a través del Formato de Envío de Ventas de Bienes y Servicios (607), a más tardar el día 15 de cada mes.
En el Formato de Envío de Compras de Bienes y Servicios (606) según lo establecido en la Norma General No. 07-2018, le informamos que debe reportar las informaciones sobre las compras efectuadas por el contribuyente y deben ser remitidas mensualmente, a través del Formato de Envío de Compras de Bienes y Servicios, a más tardar el día 15 de cada mes.
Le exhortamos a consultar los instructivos del Formato 606 y 607, ingresando a los siguientes enlaces:
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:
Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61212jZw9Y)
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: http://ms.spr.ly/612199P0mx.
Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
Es un placer servirle.
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Dinelsy U.
13 Mensajes
hace 2 años
Buenos días,
Estimado (a) en el formato 606 es donde se reportan las compras efectuadas por el contribuyente. De acuerdo a su inquietud si brindas un servicio, lo cual constituye un ingreso para usted, este debe ser reportado en el formato 607, en ese sentido si la naturaleza de su servicio esta gravada con ITBIS y le realizan las retenciones correspondientes, usted en su formato 607 debe colocar las retenciones realizadas. En el caso de retención de ITBIS, la misma se coloca en la casilla (10) ITBIS Retenido por Terceros y de igual forma si hubo retención de ISR se coloca en la casilla (12) Retención Renta por Terceros de su herramienta y formato de envio 607.
Espero le pueda servir de ayuda mi intervención.
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