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Itbis llevado al costo
Buenas tardes,
Tengo una factura que no pude reportar en junio quiero realizar el envio del 606 de junio nuevamente incluyendo esta factura pero quiero llevar ese ITBIS al costo, esta bien esta practica y en caso positivo debo rectificar mi IT-1 para incluir este ITBIS en la casilla de llevado al costo ?


Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
28.8K Mensajes
hace 2 horas
Buenas tardes, Nahomy. Gracias por contactarnos.
En atención a su consulta, le informamos que puede rectificar el envío de junio considerando la factura que no había reportado y llevando el ITBIS de la misma al costo, en caso de que no pueda adelantarse en la declaración de ITBIS. En este caso, debe rectificar el IT-1 de igual modo, para incluir el ITBIS como no deducible en el anexo A.
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