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Facturas no reportadas a tiempo
Si una empresa no envió una factura en el mes correspondiente, por error de un colaborador, esta bien no rectificar el 606? Y como se reportaría el ITBI?
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Si una empresa no envió una factura en el mes correspondiente, por error de un colaborador, esta bien no rectificar el 606? Y como se reportaría el ITBI?
Solución oficial
Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos Internos
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hace 4 días
Buenos días, Daniel. ¡Gracias por contactarnos!
En atención a su consulta, le informamos que, la empresa que emitió la factura debe rectificar el 607 y cargar la misma debido a que existe un cruce con terceros y su cliente debió haber realizado el reporte de la misma.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Luego de haber transcurrido 24 horas sin recibir la información, cerraremos la pregunta, en caso de aún requerir la asistencia por favor crear una nueva.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: www.dgii.gov.do/ofv.
Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial
por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
Es un placer servirle.
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