SR

miércoles, 13 de septiembre de 2023 00:56

Cerrado

Factura meses anteriores

Saludos, Tengo una factura que no se reporto en el 606 el mes de la emisión y no se adelanto ese itbis en el IT-1 ¿puedo reenviar el 606 y llevar el ITBIS al costo sin una rectificativa para que se refleje la compra en el IR-2 o es obligatorio enviar la rectificativa? 

Si me pueden dejar la base legal de la respuesta se lo agradecería.

Solución oficial

Buenos días, Soledad. ¡Gracias por contactarnos!

 

En atención a su consulta, le informamos que, al momento de realizar el reenvío del 606 debe proceder a rectificar el Anexo A del IT-1 a fin de actualizar el ITBIS PAGADO EN COMPRAS.

 

Le recordamos que los contribuyentes que única y exclusivamente comercialicen bienes y servicios exentos, deben llevar al costo, el ITBIS pagado la compras de bienes y servicios gravados.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta: 

 

Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61212jZw9Y

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo. 

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. 

 

Visite: http://ms.spr.ly/612199P0mx

 

Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII

 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII! 

 

Es un placer servirle.