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Error en envio NCF en el 607 a septiembre 2020 con retencion, cuya carta fue entregada en noviembre 2020.
Hola a ver si pueden asesorarme con este inconveniente:
Una persona a la que ayudo a enviar 606, 607, etc., declaración jurada, etc.; a 16-septiembre-2020 me envía un numero de NCF con valor fiscal que entrega en una venta a un cliente por servicios realizados. El me reporta el NCF B0100000007, y este aplica para una retencion cuya carta esa empresa X no le entrega inmediatamente, sino ahora el 20-11-2020, y el pago fue hecho el 16 de noviembre 2020. Los problemas continuan ya que mi amigo el numero que me reporta no era el correcto, era la secuencia B0100000008, favor ayudarme con lo siguiente:
- Como solucionar la correccion del envio del 607 con secuencia de factura mala.
- La factura fue hecha a septiembre, pagadaen noviembre y la carta de retencion hecha en noviembre, a que fecha se puede reportar la retencion?
Solución aceptada
Solución oficial
Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos DGII
16K Mensajes
hace 3 años
Buenas tardes, Esteban. Las retenciones de ITBIS o de ISR o pagos de los mismos, deben efectuarse al momento en el cual se emiten las facturas, independientemente de que estas sean a crédito o no.
En otro orden, te informamos que debes rectificar el formato 607 del periodo correspondiente. Para rectificar este formato basta con enviar el archivo corregido nuevamente a través de la Oficina Virtual.
Recuerda que a través de la Oficina Virtual puedes realizar tus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
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Enmanuel Beato Beato
28 Mensajes
hace 3 años
Ese es el problema de las retenciones que muchas veces nos dicen a los contadores que se retuvo y no nos entregan las retenciones a tiempo y luego viene el lío. Pero lo ideal es que las retenciones se paguen en el mismo mes en que yo reporto la factura pues no es justo pagar por algo que ya se retuvo.
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