7 Mensajes
envio en cero del 607 e IT-1 del mismo mes
Buenas Tarde
Reporte el 607 del mes de Septiembre en cero y el IT 1 tambien va en cero, sucede que cuando le doi a enviar en cero me pone fecha automatica del mes de octubre pero el que necesito enviar es Septiembre. Que tengo que hacer en ese caso ?
Solución aceptada
Solución oficial
Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos DGII
14.2K Mensajes
hace 2 años
Buenas tardes Yordeni. Gracias por escribirnos.
A través de la opción Declaraciones en Cero puede enviar las declaraciones de IR-3 e ITBIS y los formatos de envío de datos 606, 607, 608, 643, 648 y 649 de manera informativa, es decir en cero.
No obstante, solo podrá presentar la Declaración de ITBIS por esta opción, si la misma está dentro del periodo vigente, es decir, que no corresponda a periodos vencidos. En caso contrario, debe efectuarse a través de la opción Declaración Interactiva. (como es su caso).
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:
Acceda aquí (https://es.surveymonkey.com/r/encuesta_satisfaccion_servicio_Comunidad_de_ayuda_DGII_KP3YFC8)
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv
Es un placer servirle, Yordeni.
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Cristhian Castillo
499 Mensajes
hace 2 años
Hola buenas tardes, debes ir al apartado declaraciones interactiva, eliges el formulario IT-01, pones el mes, en este caso Septiembre. Presentas el anexo primero y luego el formulario principal. Cuando te aparezca la ventana emergente le das a enviar y se presentara el anexo y así haces también al presentar el IT-01.
Te sale automáticamente Octubre porque es el periodo en curso para presentar, si lo hubieras presentado el día 20 de Octubre o antes te abría dejado presentar Septiembre en cero directamente, pero si pasas de esta fecha, debes hacerlo como se describe arriba.
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Juan Plata
2 Mensajes
hace 2 años
Buenas, recuerda que la plataforma está diseñada para hacer la presentación en cero, acorde a la fecha, ya no te permite presentar en cero de la manera que desea hacerlo, por qué la fecha para ese mes pasó.. lo que debe hacer es lo siguientes.
1-vas a declaración interactiva y eliges el formato It-1
2-llena el anexo colocando cero y le da enviar
3-llena el formulario del it-1, colocando el valor en cero y le da a enviar … LISTO
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