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Declarar ITBIS Certificacion de Retencion
Buenas tardes,
Le brinde un servicio a una institucion del estado, me pagaron sin los impuestos, es decir me retuvieron el 10% del ISR y el 100% del ITBIS, y me generaron una carta dirigida a la DGII "CERTIFICACION DE RETENCION" donde certifican que me retuvieron ese balance, la carta tiene fecha de agosto y supongo debo registrarlo en ese mes, mi pregunta es como puedo declarar esos impuestos?


Solución aceptada
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
24K Mensajes
hace 2 meses
Buenas tardes, José. Gracias por contactarnos.
En atención a su consulta, le informamos que debe reportar estas retenciones en el 607, en las columnas 10 (ITBIS Retenido por Terceros) y 12 (Retención Renta por Terceros).
En cuanto a la declaración de ITBIS, solo contendrá la retención de ITBIS, la cual debe considerar en la casilla 31 del Anexo A (Crédito por Retención Realizada por Entidades del Estado), ya que la retención de Impuesto Sobre la Renta no se considera en declaración mensual, sino en la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (IR-1), en la casilla 22 del Anexo A (Retenciones Efectuadas Entidades Estatales).
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