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jueves, 20 de agosto de 2026

Consulta sobre registro de factura con retención de ITBIS en el Formato 607

Buenas tardes,

Tengo una consulta relacionada con el registro en el Formato 607 de una factura por servicios.

Al momento de realizar el pago de la factura, el cliente nos efectuó una retención del 30% del ITBIS facturado.

Quisiéramos confirmar cuál es la forma correcta de reportar esta operación en el Formato 607

¿La factura debe registrarse por el monto total facturado, incluyendo el ITBIS?

¿El monto correspondiente al 30% del ITBIS retenido debe colocarse en la casilla “ITBIS Retenido por Terceros”?

¿El monto efectivamente recibido, luego de aplicar la retención, debe reflejarse en las casillas correspondientes a la forma de pago?

Agradeceríamos su orientación para realizar el reporte correctamente.

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Solución oficial

Buenas tardes, Anny. Gracias por contactarnos.

 

 En atención a su consulta, le informamos que, al registrar la factura en el 607 deberá considerar tanto el total facturado como el ITBIS completo que se facturó. No obstante a esto, deberá informar el monto de la retención en la casilla "ITBIS retenido por terceros" y colocar en la casilla correspondiente al medio de pago el monto efectivamente recibido.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.

 

Visite: www.dgii.gov.do/ofv.

 

Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial

por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.

 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

 

Es un placer servirle.

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Muchas gracias, y dónde debería reflejar esa retención en el anexo A y el it-01