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martes, 7 de julio de 2026

Consulta sobre el reporte de retención de ISR en pagos a proveedores informales 2026, previamente registrados en el Formato 606 2025

Tengo el siguiente caso:

En el período junio 2025 reporté una factura de un proveedor informal (NCF tipo B11) en el Formato 606, ya que el gasto fue registrado en ese período. Sin embargo, el pago al proveedor se realizó en junio de 2026, momento en el cual se efectuó la retención del ISR correspondiente, conforme a la normativa aplicable para pagos a proveedores informales.

Al intentar reportar nuevamente el comprobante en el Formato 606 de junio de 2026, el sistema genera un mensaje de error indicando que el comprobante ya se encuentra registrado, por haber sido reportado en junio de 2025.

En este escenario, ¿cuál es el procedimiento correcto para reportar la retención practicada al momento del pago, considerando que el comprobante ya fue incluido previamente en el Formato 606?

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Solución oficial

Buenas tardes, Edwin. Gracias por contactarnos.

 

 En atención a su consulta, para conocer cómo reportar correctamente facturas a crédito tanto en el período de su emisión como en el período en que se paga la factura, le invitamos a acceder a la pregunta de esta comunidad que contiene la información detallada, haciendo clic en el siguiente enlace: CA3506 ¿Cómo debo reportar las facturas a crédito en los formatos 606 y 607?

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.

 

Visite: www.dgii.gov.do/ofv.

 

Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial

por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.

 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

 

Es un placer servirle.

 

2 Mensajes

@comunidad_de_direccin_general_de_impuestos_internos​, no responde mi pregunta, porque no me indica cuando el proveedor informar, ya esta registrado al momento de pago, como debo proceder?

Buenas tardes, Edwin. Gracias por contactarnos.

 

 La respuesta referenciada responde su pregunta, ya que deberá volver a efectuar el primer registro del comprobante en el 606 y enviarlo nuevamente de la manera indicada en dicha respuesta, para que quede rectificado. Luego de esto, podrá efectuar el segundo envío del comprobante sin impedimentos, también de la manera indicada en la respuesta referenciada.

 

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