lunes, 14 de julio de 2025

Cerrado

Consulta presentacion de Retenciones de periodos anteriores 607 en facturacion Electronica

Buenas tardes, 

Me gustaria consultar cual es el procedimiento correcto para remitir las retenciones que me realiza un tercero ya sea de ITBIS e ISR .

Quedo atenta a sus respuesta.

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Oficial

Buenos días, Joselyn. Gracias por contactarnos.

 

Las retenciones realizadas en las ventas mediante comprobantes fiscales electrónicos deben ser debidamente transparentadas. En el caso del ITBIS, debe reportarse en la casilla correspondiente según el motivo de la retención. De igual forma, la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) debe registrarse en la casilla que aplique de acuerdo con el motivo de la retención.

 

En ese mismo orden, le anexamos el instructivo de las declaraciones:

 

Instructivo Llenado del Formulario IT-1: https://acortar.link/aQsQkr.

Instructivo Llenado del Formulario IR-1: https://acortar.link/Np1NM1.

Instructivo de Llenado del Formulario IR-2 y Anexos: https://acortar.link/U3GMRc.


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