martes, 20 de abril de 2021 02:30

Cerrado

como hago la declaración y el llenado del 607 cuando solo tengo ventas a crédito

como hago la declaración y el llenado del 607 cuando solo tengo ventas a crédito 

Solución oficial

2.3K Mensajes

hace 4 años

Buenos días. Gracias por escribirnos.

Las facturas a crédito en las que aplique realizar retención se deben reportar de la siguiente manera:

• Emisión de la factura: remitir la factura en el formato 607 correspondiente al periodo según la fecha de emisión de esta, completando la columna venta a crédito. En este caso no debe completar los campos Fecha de Retención, Retención ITBIS, Retención Renta y las demás casillas referentes al medio de pago distintas a ventas a créditos.

• Pago de la factura: reportar la factura nuevamente en el periodo correspondiente al pago de la misma, completando además los campos Fecha de Retención y Retención ITBIS o Retención Renta, de acuerdo a la retención realizada.

Importante:

Cuando se envía una factura por segunda vez en los Formatos 606 o 607 para reportar las retenciones, el campo Fecha Comprobante no debe coincidir con el periodo que se está remitiendo, este debe ser de un periodo anterior al mismo.

Puede visualizar el Instructivo de llenado del Formato 607 ingresando al siguiente enlace:

https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/bibliotecaVirtual/contribuyentes/formatoEnvioDatos/Documents/5-InstructivoLlenadoyenvioFomato607.pdf  

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visite: www.dgii.gov.do/ofv  

Es un placer servirle.

910 Mensajes

hace 4 años

Buenos días, pone los montos en venta a crédito y listo!