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miércoles, 3 de abril de 2024 22:15

Cerrado

Cobertura de las ARS en las PSS en la facturacion electronica

En las prestadoras de servicios de salud, se facturan servicios a una tarifa especial para cada ARS aplicando una cobertura 
y generando un co-pago para el paciente. Ej.

El hemograma para pacientes privados tiene un precio de 290.00,  pero el contrato con la ARS para este servicio es de 185.00 ,
se factura de esta manera (Si la ARS aplica un 80% de Cobertura).


NCF B02########

Cant       Articulo                 Valor         Cobertura     Co-Pago
   1      HEMOGRAMA         185.00           148.00         37.00

                                                        Total Facturado   37.00


De estos el paciente paga 37.00 en caja (el total de la factura) y 

los 148.00 de cobertura son facturados al final del mes a la ARS, con un resumen de todos los

servicios ofrecidos durante el periodo a sus afiliados.


NCF B01########

Cant   Articulo                              Valor         

   1    LABORATORIOS                         148.00        
   3    SONOGRAFIAS                          420.00

                                Total Facturado   568.00


En la facturación electrónica, puedo aplicar la cobertura como un descuento a la factura
de servicio origen (NCF B02########) ??

Solución oficial

Buenos días, Ramón. Gracias por contactarnos.

 

En atención a su consulta, le informamos que, los descuentos y recargos de las operaciones se registran en los comprobantes electrónicos (e-CF) de la siguiente manera:

 

1. Si es a un ítem específico, se deben utilizar los campos de descuentos y/o recargos de la sección de Detalle, para aplicar los mismos, por línea por ítem.

 

2. Si los descuentos o recargos son aplicables a la totalidad del e-CF (descuentos globales), se debe utilizar únicamente la sección de Descuentos o Recargos.

 

Importante:

 

La sección de Descuentos o Recargos debe ser utilizada para aplicar cargos por mora.

 

A nivel de e-CF no es posible representar descuentos con montos negativos, sin embargo, el monto a descontar puede ser expresado con signo negativo a nivel de la Representación Impresa.

 

En ese mismo orden, a fin de recibir asistencia con su caso puntual le recomendamos canalizar la consulta con el área de facturación al correo facturacionelectronica@dgii.gov.do.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.

 

Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:

 

Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61212jZw9Y)

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.

 

Visite: www.dgii.gov.do/ofv.

 

Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial

por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.

 

Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.