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martes, 9 de abril de 2024 18:52

Cerrado

Casillas 17 al 23 del 607, ¿deben incluir los impuestos: ITBIS+ISR?

Buenas tardes, tengo la siguiente duda: En las Casillas 17 al 23 del 607, ¿se deben incluir los impuestos: ITBIS+ISR?.

Por Ej. tengo un Monto Facturado de 100, ITBIS Facturado de 18 y una Retención Renta por Terceros de 10 pesos. Entonces, si vendí en Efectivo, ¿en esta casilla 17 debería de colocar 128 pesos (100 Monto Facturado+18 ITBIS Facturado+10 del ISR)? o ¿únicamente colocar los 118 del Monto Facturado+ITBIS Facturado sin el ISR del 10% como en este caso?

No me quedó muy claro con la indicación del instructivo del 607:

"Los montos colocados en cualquiera de los tipos de venta deben incluir los impuestos correspondientes. El total de los montos digitados debe ser igual al total de la factura."

Gracias por su tiempo y quedo atento.

Solución aceptada

Solución oficial

Buenas tardes, Hector. Gracias por contactarnos.

                           

En atención a su consulta, le informamos que, en estas casillas se colocara el monto pagado de la factura, es decir, si le retuvieron el impuesto no lo puede incluir, en caso de que no lo retuvieron lo debe de incluir.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.

 

Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:

 

Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61212jZw9Y)

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.

 

Visite: www.dgii.gov.do/ofv.

 

Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial

por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.

 

Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.

 

67 Mensajes

@Comunidad de Ayuda DGII​ buenas tardes, ¿entonces, en mi ejemplo, asumiendo que el Monto Facturado es 100, Ret. ITBIS 18 y Ret. ISR 10, en estas casillas de pago debería de colocar: 100-18-10=72, asumiendo que me retuvieron 100% de ITBIS y 10% de ISR por servicios profesionales independientes? Y, suponiendo que no me retengan ni ITBIS ni ISR por error, ¿entonces, tendría que reportar 128 (100+18+10)?

Buenos días, Hector. Gracias por contactarnos.

                           

En atención a su consulta, le informamos que, en ambos ejemplos está en lo correcto, ya que, estaría colocando el monto recibido por el contribuyente.

 

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