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Buen día. Reporte en el 606 de factura de un suplidor acogido al RST
Buen día.
como se reporta en el 606 una factura de un suplidor acogido al RST? o sea en que columna debe ir ese itbis?
Gracias.
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Buen día.
como se reporta en el 606 una factura de un suplidor acogido al RST? o sea en que columna debe ir ese itbis?
Gracias.
Solución aceptada
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
24.1K Mensajes
hace 6 meses
Buenas tardes, Sahirys. Gracias por contactarnos.
Cuando adquieren un servicio o un bien a un proveedor acogido al RST, en el formato de envío 606 el ITBIS facturado debe reportarse en la casilla 11 “ITBIS facturado” (siempre y cuando aplique) y en la casilla 12 “ITBIS retenido”.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: www.dgii.gov.do/ofv
Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
Es un placer servirle.
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