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30% de retencion doblemente pagado
saludos
En el mes 05 reporte una factura de servicios en la declaracion del ese mes, pero el cliente no la reporto hasta el mes 07
haciendo una retencion del 30% y pagandonos en ese mes lo adudado
cuando reporte en el mes 05 pague todos los impuestos de dicha factura
quiero saber el procedimiento para que la dgii nos acredite dicho 30% ya pagado
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
22.9K Mensajes
hace 3 años
Buenas tardes, Algenis. Gracias por contactarnos.
En su caso debe rectificar el IT-1 y realizar el registro que corresponde, a fin de que genere un saldo a favor, para realizar una rectificativa del IT-1 debe seguir los pasos indicados en el enlace: http://ms.spr.ly/61210bnf14
· Condiciones que debe cumplir para poder realizar una rectificativa del IT-1 a través de la Oficina Virtual: http://ms.spr.ly/61211bnf1f
· En caso de no cumplir con las condiciones establecidas para rectificar el IT-1 a través de la OFV, deberá realizar una rectificativa de manera presencial agotando el siguiente procedimiento: http://ms.spr.ly/61212bnf1A
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:
Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61214bmGou)
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: http://ms.spr.ly/61217bmGoT
Es un placer servirle.
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