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3% para proveedores informales.
Buenos días.
una consulta relacionada con la nueva retención del 3% para proveedores informales.
Durante el mes de julio emitimos varios e-CF de compras a proveedores informales aplicando una retención del 2%, ya que el sistema aún no había sido actualizado. Los e-CF ya fueron enviados y aceptados por la DGII, pero todavía no hemos presentado el IR-17 correspondiente al período.
¿Podrían indicarnos cuál es el procedimiento correcto para regularizar esta situación? Específicamente, queremos saber si corresponde anular los e-CF, emitir notas de crédito o débito, o realizar algún otro tipo de ajuste permitido por la DGII.
Agradecemos de antemano su orientación.


Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
28.8K Mensajes
hace 2 días
Buenas tardes, Francisca. Gracias por contactarnos.
En atención a su consulta, le informamos que puede anular los comprobantes que tienen error en la retención mediante la emisión de nota de crédito y proceder a emitirlos nuevamente con la retención correcta.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: www.dgii.gov.do/ofv.
Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial
por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
Es un placer servirle.
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