Venta con Factura a Credito

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Hola, tengo una pregunta, he emitido dos facturas a la misma compañia en el mismo mes, una a principios y otra a finales de Junio, las facturas son a Credito a 30 dias, ya el cliente ha pagado la primera factura pero la segunda aun no la ha pagado, aparte de eso el cliente siempre retiene un 30% del ITBIS y mi pregunta es la siguiente: Al llenar el 607 debo reportar las 2 facturas con sus respectivos impuestos o solo poner el impuesto de la primera y esperar a que dicho cliente me pague la factura, o sea en pocas palabras quiero saber si tengo que pagar el impuesto de la factura que aun no ha sido pagada.
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ClementCorpRD

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Publicado Hace 3 años

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Pedro Pablo Barinas Corniel

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Claro que debes reportar las dos facturas, sin importar que la hayan pagado o no en tu 607 y reportar el ITBIS de las mismas el cual compensaras con los ITBIS adelantados en tus compras, sin importar que sean a crédito o al contado.
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ClementCorpRD

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Muchas gracias Pedro! Entonces debo reportarla y pagar el impuesto pero me imagino que solo pagaré el 70% del ITBIS de la segunda factura ya que ellos cuando hagan el pago van a retener el 30%, cierto?
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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No debes reportar el 100%, sin importar las retenciones, porque esas retenciones las compensas en tu IT-1 en la casilla 28 pagos computables a cuenta norma 02-05 y deben estar soportada con la certificación de quien(es) te hacen las retenciones.
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MJMM, Employee

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Confirmamos que hemos recibido su inquietud. Ha sido registrada con el No. INFO16-1249. Estamos verificando toda la documentación relacionada para poder ofrecerle una respuesta en el menor tiempo posible.

Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.
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ELISANIA MEDRANO

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Hola

Tienes que reportar las facturas en el 607 de dicho mes con el 100% del itbis y monto. Ya que aunque no se te a pagado (cliente) vas a pagar impuesto por esas facturas, claro siempre y cuando las ventas sea mayor que las compras. Cuando el cliente te retenga el 30% del 18% entonces te lo compensas en el IT1 en la norma 2-05.
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Derek Sai

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Exacto! Las facturas se reportan en el mes en que se realizan sin importar si te las han pagado o no, y siii! el itbis tienes que pagarlo aunque no te lo haya pagado a ti tu cliente. cuando el cliente te realice el pago y tiene que ser en el mes que te realiza el pago y te hace la retención entonces colocas el monto de la retención en la  casilla 28 de tu IT-1 y ahí te lo rebaja. Pide a Tu cliente te emita la certificación de la retención que te realiza.  
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Niurka Peña Vasquez

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Saludos!

Debes reportar las dos facturas de las ventas que hiciste en tu 607. No importa que el cliente no te haya pagado, ya que en nuestro país se utiliza el método de lo devengado, que dice que debemos reportar las ventas el mismo día en que se realicen sin importar la fecha en que el cliente nos pague.
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JCQJ, Employee

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Respuesta oficial
Debe reportar ambas facturas en el formato 607, en el mismo periodo en que ocurrió la transacción, independientemente de la forma de pago de estas (crédito o de contado). 

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