SERVICIO DE FLETE EN IMPORTACION DE MERCANCIA

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Buenas noches, qué debo hacer en el siguiente caso?

Se compró una mercancía en China y contratamos una empresa en República Dominicana para que prestara el servicio de flete desde China hasta Haina.

La empresa que nos prestó el servicio de flete no nos dió factura con valor fiscal debido a que según alegan "los costos fueron generados en origen, o sea que todo fue emitido fuera del país".

Qué debo hacer en este caso? No puedo usar el formato 606. Entonces debo usar el formato 609? 

Debo reflejar en el formato los montos en US$ o en RD$?

Debo retener ISR?

Adjunto scan de la factura.


Saludos,

Gracias de antemano.
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Maria Rios

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Publicado Hace 6 meses

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Edorgina Vicioso Matos contadora

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Saludos, 

Esto pasa cuando la mercancía no pasa de República Dominicana, por que la tienen en este país en alguna zona franca.

Lo que debes hacer es pedirle la factura a ellos por sus servicios y no volver a trasladar mercancías con ellos o asegurarte de que te den el printer de aduana cuando te entreguen la mercancía.

Para que sepas en caso que la factura la puedas registrar en en peso a la tasa de cambio del día de la factura.

Es mi opinión. pueden corregir.
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Juan Encarnación Báez

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Cuando un artículo se tasa CIF significa que el precio de venta incluye el coste de la mercancía, el del transporte así como el seguro marítimo; coincide con el valor en la aduana de importación de la mercancía.
Esto quiere decir que el costo total de importación van a formar parte del costo de la mercancía, debes llevarlo a tu 6_09 y no tiene que realizar ninguna retención de ISR.
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Maria Rios

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Hola Edorgina! Gracias por tu respuesta. Efectivamente quién nos realizó el proceso de aduanas y traslado desde Haina hasta nuestras instalaciones en Santo Domingo fue otra persona jurídica.

Entonces qué debo hacer con quién me prestó el servicio de flete desde China hasta Haina? (Que es la factura que muestro en mi comentario original)

Saludos!
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Juan Encarnación Báez

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El servicio de flete de mercancías ninguna agencia marítima o representante marítimo en el país entrega NCF.
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Devorah Velazquez

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Por el servicio debes escontar el 27% son servicios otorgados desde el exterior.
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Juan Encarnación Báez

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Estos servicios de transporte de mercancías no están gravado.
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GA, Employee

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Buenas tardes, le indicamos que la compra de bienes realizada en el exterior debe ser reportada de la siguiente manera:

• En el Formato 609: el pago por la adquisición de los bienes importados. 
• En el IT-1: el valor del ITBIS pagado en la importación.
• En el IR-2: debe reportar el gasto incurrido por la adquisición de los bienes importados (el soporte del gasto es la declaración de aduanas).
• En el Formato 606: el gasto por el servicio de transporte y desaduanización de la mercancía (aplica cuando la mercancía es importada vía un Courier).

Importante:

• El valor a contemplar en el formato 609 (CIF o FOB), dependerá de las condiciones pactadas con el proveedor, es decir, si el proveedor en el exterior le factura el servicio de transporte de la mercancía debe reportar el valor CIF (costo, seguro y flete), en cambio, si el proveedor no le ofrece el servicio de transporte, solo debe reportar el valor FOB (free on board o libre a bordo) correspondiente al costo de la mercancía.
• Cuando se reporta el pago por la compra bienes al exterior, en la columna ISR Retenido del Formato 609 debe colocar 0.00 ya que la retención de ISR solo aplica a los pagos por concepto de prestación de servicios.

Si necesita mayor orientación con relación a su consulta, le recomendamos dirigirse al área de Fiscalización Interna de su Administración Local

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Maria Rios

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Muchas gracias a todos por ayudarme con sus conocimientos y por su tiempo! Saludos!