REVELACION RETENCION ITBIS EN 607

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Buenas tardes!!!!
Tengo una Retencion un mes despues de reportar la Factura que la produce, como se pone en el Form 607 del mes en curso, sin la referencica de la Factura reportada en el mes anterior???? Se supone que hay que informar esta Retencion en el IT-1 pero no estara reportado en el 607, me preocupa la inconsistencia temporal entre los Formatos, me puede ayudar??
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Arelys Veloz

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Publicado Hace 3 meses

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Respuesta oficial
Buenas tardes, con relación a su inquietud, le indicamos que deberá reportar la retención realizada en la Declaración de ITBIS en el periodo en el cual se efectuó el pago independientemente de que la factura haya sido reportada en el Formato de Envío 607 en un periodo diferente. Esta transacción no generará inconsistencias. 

Para más información, le recomendamos consultar con el área de Fiscalización Interna de la Administración Local que le corresponde, ya que esta es la encargada de instruir a los contribuyentes sobre el correcto procedimiento a llevar para las presentaciones de las transacciones contables en esta Dirección General y en el llenado y cálculos que poseen los formularios y Declaraciones Juradas.