Retención ITBIS a Proveedor

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Buenas noches, quisiera saber, a través de qué medio se declara y entera a la DGII una retención de ITBIS realizada a uno de mis proveedores.

Al momento del pago, se le realizó la retención, además se le emitió la Carta de Constancia de Retención, y en el envío del 606 en la columna 12 correspondiente a ITBIS Retenido.

Realizado el procedimiento antes expuesto, qué más se debe hacer?


Gracias anticipadas,


Saludos,
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Maria Rios

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Publicado Hace 5 meses

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YCVA, Employee

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Respuesta oficial
Debe presentar y pagar dicha retención en la Declaración de ITBIS (IT-1), en el periodo correspondiente a la facturación, los primeros veinte (20) días del mes siguiente al período declarado.

Para realizar la declaración de ITBIS debe seguir estos pasos:




  1. Ingrese con su usuario y clave a la Oficina Virtual DGII.

  2. En el menú Declaraciones Juradas seleccione la opción Declaración Interactiva y escoja el formulario correspondiente a la Declaración Jurada de ITBIS (IT-1)

  3. Digite el Año y seleccione el Mes de la declaración y presione el botón Continuar.

  4. Le aparecerá en pantalla el formulario IT-1 y el o los anexos que debe presentar.

  5. Llene cada los anexos con los valores correspondientes y presione el botón Enviar Documento.

  6. Complete el formulario IT-1 con la información requerida y pulse el botón Enviar Documento.

  7. Imprima su constancia.





Le recomendamos verificar el instructivo de llenado del Formulario IT-1:


http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/tutoriales/Documents/InstructivoLlenadoIT-1.pdf