Retención de ITBIS

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Si yo como persona física, facturo con un NCF a una compañia en octubre un servicio prestado, pero me pagan en diciembre (reteniendonos el 100% del itbis), debo hacer la declaración de mi IT1 en noviembre considerando lo facturado (pero no cobrado) de octubre sin considerar la retención..? O debo presentar ese ingreso en el IT1 del mes en que esa compañia realmente me pagó..?
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Vsanchez

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Publicado Hace 2 años

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Respuesta oficial
Debe canalizar su inquietud directamente ante el área de Fiscalización de la Administración Local que le corresponde ya que esta es la encargada de instruir a los contribuyentes sobre el correcto procedimiento a llevar a cabo para las presentaciones de las transacciones contables en esta Dirección General además de orientar sobre el correcto llenado y cálculos que poseen los formularios y Declaraciones Juradas.

Importante: Para conocer a cuál  Administración Local pertenece, debe comunicarse a nuestro Centro de Contacto DGII.