Que puedo hacer si una persona no puso un saldo a favor anterior bien??

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En uno de los meses del de declaracion de ITBIS, se puso un saldo a favor anterior que no era el que correspondia, que puedo hacer?
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Publicado Hace 3 años

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kellyn Ruiz

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UNA RECTIFICATIVA VIA LA OFICINA VIRTUAL
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gisselle

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Rectificarlo con el monto correcto
UFFF tendré que hacerlo en la oficina directamente, no tengo tarjeta de códigos, y debo declarar agosto y septiembre
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Lissette Tavera

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Buenas tardes. Se debe de realizar una rectificativa del periodo correspondiente. Necesitará llenar un formulario de rectificación, un IT-1 con los datos correctos, todas las facturas que se declararon en ese período, entre otros documentos que en Fiscalización o en la página web de la DGII le puede detallar mejor, además de que debe hacer el proceso de manera presencial. Ahora, si el error fue por un monto irrelevante (centavos o algunos pesos) en lo personal no le recomendaría realizar la rectificativa ya que abre el derecho a la DGII de hacerle una auditoría de mesa a cualquier periodo.

Saludos.
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Anyelo Cruz

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Y según me dijeron en la oficina, servicio muy malo por cierto, que debe arreglar todos los meses desde el problema, es decir que si problema fue en mayo y está reportando septiembre debe rectificar mayo, junio , julio, agosto. Para luego reportar septiembre, ya que el saldo a favor afectaría todos los meses subsecuentes.
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Lissette Tavera

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Exactamente!
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EYAA, Employee

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Respuesta oficial
Usted debe rectificar el IT-1, llevando a cabo los siguientes pasos:

  1. Ingrese con su usuario y clave a la Oficina Virtual DGII.
  2. En el menú Declaraciones Juradas, seleccione la opción Declaraciones Rectificativas y escoja el formulario IT-1.
  3. Digite el año y escoja el mes de la declaración que desea rectificar y presione el botón Continuar.
  4. Complete las casillas del formulario IT-1 con las informaciones correspondientes y presione el botón Enviar Documento.
  5. 5.El sistema le preguntará si está seguro de enviar el documento, debe pulsar la opción OK.
Importante:



  • Para rectificar el IT-1 por la OFV se debe cumplir con las condiciones establecidas. 

  • Las rectificativas de ITBIS realizadas por esta vía deben ser de periodos no vigentes y las mismas se deben efectuar en orden de períodos, desde el más antiguo hasta el más reciente.

  • Las rectificativas del IT-1 realizadas por la Oficina Virtual pueden ser eliminadas solo el mismo día (hasta las 11:59 pm) en que son procesadas. Si pasado este tiempo detecta algún error, lo que procede es rectificar nuevamente.

(Editado)
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Anyelo Cruz

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Excelente respuesta, el equipo de administración local debería hacer acopio de conducta para los contribuyentes. Siempre están aburridos y con mucho trabajo, delen gracias a Díos que tienen mucho trabajo.
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gisselle

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Puedes creer que fui esta mañana a depositar y hacer una rectificación, y la que me atendió en fiscalización no supo darme una respuesta y me mando a que le enviara un correo a la central.
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Anyelo Cruz

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Así es que son!!!

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