Proveedores informales

  • 2
  • Pregunta
  • Actualizado Hace 2 años
  • Resueltas
Archivado y cerrado

Esta conversación ya no está abierta a comentarios o respuestas y ya no es visible para los miembros de la comunidad.

Le realizamos un aporte a un medico para asistir a un Congreso de su especialidad, como la erogación fue a nombre del dr., le realizamos un Proveedor Informar y le realizamos un Proveedor Informar, realizando retención tanto del 100% del ITBIS como el 10% de Persona Física. Al final el Dr. nos devolvió el cheque, pues no pudo asistir al congreso, el punto es que ya presentamos en el 606 el con el proveedor informar e incluso pagamos la retenciones tanto de ISR como de ITBIS, la Pregunta es, Puedo hacerle una nota de Credito a este proveedor Informar para reversar el Gasto y asi no declararle un Ingreso que finalmente el dr. no recibió. o que tratamiento debo darle a esto asumiendo que todo esta presentado y pagado a la DGII por los Formularios 606, IR-17 e IT-1.

Gracias anticipadas,
Milys 
Foto de  MSantana

MSantana

  • 22 mensajes
  • 0 Me gusta de la respuesta

Publicado Hace 2 años

  • 2
Foto de  Juan Encarnación Báez

Juan Encarnación Báez

  • 1315 mensajes
  • 987 Me gusta de la respuesta
Los servicios de salud se encuentran exentos del pago del ITBIS. En los servicios de salud se contemplan los destinados directamente a la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura de las enfermedades físicas o mentales de las personas, incluyendo los servicios hospitalarios, enfermería, laboratorios médicos, imágenes y radiografías, servicios de ambulancia, rehabilitación física y mental, incluyendo servicios psicológicos y tratamientos contra la adicción, nutricionistas, dietistas y quiroprácticos, tal como lo estipula el Art. 14 literal b, del Reglamento 293-11.
Foto de  MSantana

MSantana

  • 22 mensajes
  • 0 Me gusta de la respuesta
Gracias, por tu respuesta, pero realmente esa no es mi inquietud, el dr. no me esta dando servicios de Salud, nosotros estamos dándole a él un aporte para asistir a una actividad. el tratamiento del mismo ya lo manejamos, mi cuestionante es porque el Dr. nos delvolvio el aporte y ya tenemos reportado el Proveedor Informar en el 606 y realizadas y pagadas las retenciones de lugar (ISR E ITBIS), lo que necesitamos saber es el tratamiento que debemos darle,para reversar la transacción y asi no reportarle al dr. un ingresos que no genero y recuperar las retenciones realizadas y pagadas, hasta donde entiendo no puedo generarle Notas de Créditos a Proveedores Informales. 
Foto de  Vladi De la Cruz

Vladi De la Cruz

  • 43 mensajes
  • 12 Me gusta de la respuesta
MSANTA MI OPINION ES DEBES HACER UNA RECTIFICATIVA DE IT-1 Y POR ENDE DE 606, IR-17 O DECIRLE AL DR. QUE TENDRA ESE INGRESO EN ESE MES Y COMO ES INFORMAL QUE PROCURE REPORTAR MAS DE ESE MONTO EN SU DECLARACION PERO COMO SE SUPONE QUE NO HACE IR-1, SI EL MONTO ESTA POR DEBAJO DE LA EXENCION PUEDE QUE QUE EL DR. NO TENGA PROBLEMAS. CON ESE REPORTE QUE LE REALIZASTE. SIEMPRE Y CUANDO NO ESTE REGISTRADO COMO CONTRIBUYENTE.
Foto de  GA

GA, Employee

  • 2016 mensajes
  • 395 Me gusta de la respuesta
Respuesta oficial
Le recomendamos que consulte con el área de Fiscalización Interna de su Administración Local, ya que es la encargada de instruir a los contribuyentes sobre el correcto llenado y los cálculos que poseen los formularios y declaraciones juradas.
Foto de  Devorah Velazquez

Devorah Velazquez

  • 2113 mensajes
  • 239 Me gusta de la respuesta
Esos son pagos al exterior ... ¿será algiuna capacitacion, esa? Es decir., es un medico de ustedes y lo enviaron a capacitarse ...
Foto de  Devorah Velazquez

Devorah Velazquez

  • 2113 mensajes
  • 239 Me gusta de la respuesta
Todo gasto en el incurra la empresa debe corresponder a la misma.

Esta conversación ya no está abierta a comentarios o respuestas.