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ENVIE POR ERROR EN EL 606 PERIODO DE MAYO/2016 EN CERO,ME DIJERON EN LA OFICINA QUE ME CORRESPONDE QUE DEBIA TERMINAR DE ENVIAR TODO EL 2016 Y HACER LOS IT-1 Y LA DECLARACION JURADA 2016,PERO PUEDO ENVIAR LOS IT-1 CON EL MONTO DE LAS COMPRAS CORREGIDOS O DEBIO ENVIARLO EN CERO.
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miguelina b

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Publicado Hace 1 año

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Respuesta oficial
Para corregir la información debe rectificar la Declaración Jurada de ITBIS del periodo que presenta la anomalía. Para rectificar el IT-1, debe seguir estos pasos:

  1. Ingrese con su usuario y clave a su Oficina Virtual DGII.
  2. En el menú Formulario, seleccione la opción Declaración Interactiva.
  3. Seleccione el formulario IT-1, digite el año, escoja el mes de la declaración que desea rectificar/eliminar y presione el botón Continuar.
  4. Visualizará  la alerta “Ya tiene una declaración para este período”, debe pulsar el botón Aceptar y luego presionar la opción Borrar Declaración.
  5. Seguido recibirá un mensaje indicando que la declaración ya fue eliminada.
  6. Proceda a presentar nuevamente la Declaración de ITBIS.
Para poder rectificar esta declaración a través de su Oficina virtual, debe cumplir con estas condiciones:

  • Que la declaración corresponda al periodo vigente.
  • Que no se encuentre en acuerdo de pago o en cobro coactivo. 
  • Que no existan transacciones registradas (créditos, pagos) en la cuenta corriente del contribuyente.
  • Que la realización de la rectificativa no sea en la fecha límite (el día 20) de la presentación del ITBIS.
Si no cumple con estas condiciones, debe solicitar la rectificativa del IT-1 de manera presencial, depositando en el Centro de Asistencia al Contribuyente de la sede central o en el área de información de la Administración Local que le corresponde, los siguientes documentos:

  1. Formulario de Solicitud de Rectificativa (FI-ADML-396) llenado y firmado [en caso de Personas Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado].
  2. Formulario de la declaración jurada que se desea rectificar original y copia, llenado y firmado [en caso de Personas Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado].
  3. Documentos que soporten la solicitud de rectificativa.
  4. Luego de depositada la solicitud, debe presentarse al área de Fiscalización de su administración para realizar la rectificativa con los soportes requeridos.
Respondiendo su segunda interrogante, le indicamos que la retención efectuada debe ser colocada en la casilla 26 (Pagos computables por otras retenciones, norma 02-05) del Formulario IT-1.