Llenado del formato 607

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Estoy llenando el formato 607 y solo he tenido una venta de servicios, la cual aún no me han pagado. En la casilla en la que dice la forma de pago, no sé como llenarla porque aún no sé por qué medio me van a pagar, ni tampoco el ITBIS retenidos por ellos. Qué debo hacer en este caso?
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Rosaly Martinez

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Publicado Hace 5 meses

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Felix Mendez

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En este caso lo mas aconsejable es que ponga A CREDITO la forma de pago y para el itebis retenido preguntarles a al cliente si ellos retienen el itebis ya que hay algunas empresas que deciden retener y otras no. Si tu empresa es Jurídica deben retenerte el 30% del itebis y si es física entonces deben retener el 100% del Itebis.
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Rosaly Martinez

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el 100% de ITBIS? no será un 10%?
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Cataleya Roble

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Si la factura no la han pagado, no debe poner ninguna retención, porque no te han retenido nada. Te retendrán en el momento que la paguen, es ahí cuando se reporta la retención y se debe enviar nueva vez en el 607 indicando como te la pagaron, la fecha en que te la pagaron y la retención que te hicieron. Tamaño disparate que han hecho esta gente, complicando y duplicando informaciones sin necesidad. Que lío...
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Cataleya Roble

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No hay ninguna retención de ITBIS de un 10%, se retiene un 30% si son servicios profesionales prestados por persona Jurídica y un 100% del ITBIS si es persona fisica y/o servicios de seguridad. Donde se retine 10% es de ISR si es un servicio profesional o 2% servicio técnico; siempre y cuando sean personas físicas, si es jurídica, no lleva retención de ISR.
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Euclides Ángeles Nina

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Además de recordar que cuando se contabiliza la cuentas por cobrar debe llevar incluido el ITBIS (porque lo va cobrar), que en el registro contable será el débito y el crédito serán el ITBIS y el ingreso...
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YCVA, Employee

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Para registrar una factura de venta a crédito en el Formato 607, debe seguir estos pasos:

1.   Emisión de lafactura: remitir la factura en el formato 607correspondiente al periodo según la fecha de emisión de esta, completando la columna venta a crédito. En este caso no debe completar los campos Fecha deRetención, Retención ITBIS, Retención Renta y las demás casillas referentes almedio de pago distintas a ventas a créditos.

2.   Pago de lafactura: reportar la factura nuevamente en el periodo correspondiente al pago de la misma, completando además los campos Fecha deRetención y Retención ITBIS o Retención Renta, de acuerdo a la retención realizada.

Consideraciones Importantes:
Cuando se envía una factura por segunda vez en el 607, si aplica retenciones,para reportarlas, el campo Fecha Comprobante no debe coincidir con el periodo que se está remitiendo, este debe ser de un periodo anterior al mismo. Puede acceder al instructivo para el llenado y remisión de los formatos de envío de datos (607) en el siguiente enlace:

http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/tutoriales/Documents/InstructivoLlenadoye...
(Editado)

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