El nuevo formato del 607 debemos incluir el ITBIS retenido, pero tengo la duda:
- Si me pagaron la factura el mismo mes que la emití, coloco la fecha de pago y el valor retenido y todo perfecto.
-Pero si me pagaron al mes siguiente de la emisión de la factura y me retuvieron, que hago? Como lo reportó?
Me han informado, que en el mes que emití la factura debo asumir que me van a retener y debo reportarlo, es cierto? De ser así, que fecha de pago pongo en el formato? Y si cuando el cliente me paga me doy cuenta que no me retuvo y ya reporté esa retención, que hago?
- Si me pagaron la factura el mismo mes que la emití, coloco la fecha de pago y el valor retenido y todo perfecto.
-Pero si me pagaron al mes siguiente de la emisión de la factura y me retuvieron, que hago? Como lo reportó?
Me han informado, que en el mes que emití la factura debo asumir que me van a retener y debo reportarlo, es cierto? De ser así, que fecha de pago pongo en el formato? Y si cuando el cliente me paga me doy cuenta que no me retuvo y ya reporté esa retención, que hago?
Devorah Velazquez
Surina
Entonces tengo que rectificaticar:
-Ese mes porque me retuvieron y no lo sabía, sino lo hago pierdo esa retención.
-Si la reporté y al momento de pagarme no lo retuvieron.
-La reporté en el mes de la factura y el cliente en el mes de pago.
Entonces uno se va a pasar la vida rectificando, por estar asumiendo.
Surina
María Rosado
Surina
Recien tuve un caso de retención de itbis de una factura de venta de equipos (que no aplica) y me di cuenta con el pago al mes siguiente de la factura. Para rectificar ese mes e incluir esta retención por OFV no lo puedo hacer porque en esta parte solo puedes dejar el mismo valor o menor.