ITBIS persona fisica IT-1 , retencion 100%, formato 606 , saldo a favor

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Tengo una confusion.
Yo como persona fisica emito mis NCF's de venta y me retienen el 100% del ITBIS, los cuales voy a reportar en el formato 607 (mis ventas). 
Igualmente exijo NCF's con valor fiscal en mis compras para reportarlos en el formato 606 (mis compras).  Segun he leido, yo como persona fisica no puede retener ITBIS en mis compras.

En la declaracion mensual IT-1 obviamente indico que me retuvieron el ITBIS (renglon 'Pagos computables por otras retenciones (Norma 2-05)').
Ahora bien, si envio el 606 con mis compras, el ITBIS que he pagado (renglon ITBIS Pagado en Compras Locales (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)) resulta que me daría negativo, o sea un saldo a favor de ITBIS ya que todo el ITBIS de las ventas me lo retienen y  el ITBIS de las compras es como un adelanto de itbis.. 
De acuerdo eso voy a tener un saldo a favor de ITBIS (negativo) creciente para siempre, ya que los siguientes meses sería similar.    Eso es correcto? o estoy haciendo algo mal ?
O ese saldo a favor de ITBIS me lo compensarian alguna vez ?

Favor aclararme.

Ejemplo:   Vendí 10,000 + 1,800 de itbis,    (Me retuvieron 1,800).
Compré 5,000.00 + 750 de itbis

Itbis facturado ventas    1,800.00
menos  itbis retenido    -1,800.00    (pagos computables por otras retenciones (Norma 2-05))
menos itbis compras     -750.00      (ITBIS Pagado en Compras Locales (606))

Neto a pagar (a favor):    -750.00   (Este monto seguiría aumentando de mes a mes) ??
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Publicado Hace 4 años

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A las personas Físicas se le debe retener el 100% del ITBIS facturado por servicios y el 75% por ventas, ese ITBIS retenido viene siendo un adelanto para ti, porque ese ITBIS que tu factura no es tuyo es de la DGII y tu agente de retención lo paga por ti, esto esta contemplado en la Ley para evitar la evasión de impuestos. Ahora bien en base al ejemplo que tu explica, si te retuvieron el 100% del ITBIS facturado, equivalente a RD$1,800.00 y tienes un ITBIS  en compra por valor de RD$750.00, el ITBIS que debe de darte a pagar es de RD$1,050.00.
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Si vendí 1800 de itbis y me retuvieron 1800 da CERO itbis por pagar.  Si a la vez le resto el ITBIS que pagué en compras (750)  da CERO menos 750, o sea, -750.
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Es correcto a la personas físicas en servicios le van a retener el 100% del ITBIS y va ir acumulando un saldo a favor negativo, pero recude que se hace una venta de mercancías no le van a retener el ITBIS y el ITBIS cobrado en las ventas se va a compensar con el saldo a favor y en ese mes no tendría que pagar ITBIS...
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Buenas los primeros que hay que ver es tu actividad económica, ya que la retención del itibis  se efectúa si le factura a compañía osea que eso puede pasar varios meses pero al final vas a tener que pagar itbis     
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En venta de bienes no hay retención de ITBIS, a menos que se trate de bienes vendidos por proveedores informales (no registrados en la DGII) a entidades jurídicas, según lo establecido en la Norma General 08-2010 (en esos casos aplica la retención del 75% del ITBIS facturado). 

De manera que a menos que tu Venta sea un servicio NO HAY RETENCION DE ITBIS.
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Mala informacion.  Por lo menos las instituciones del gobierno le retienen el 100% del ITBIS a sus suplidores que son personas fisicas.
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Manuel

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Amiga Clara, No hay ninguna norma que establezca la Retención del 100% del ITBIS a los Proveedores Registrados que emitan sus propios NCF,  la norma que te mencione anteriormente 08-2010, que establece la retención del 75%.

Recuerda que nos referimos a la Venta de Mercancía, NO Servicios. 

Anexo te envío la guía No. 11 de la DGII, y como verás no existe ninguna clausula que establezca dicha retención.

https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/guiasContribuyente/Documents/11.pdf  
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Ok, gracias por la informacion pero... las instituciones del gobierno lo retienen. Eso es un hecho y claramente aceptado por la DGII pues para eso el IT-1 tiene un renglon.  
Debe ser mas complicado hacer que la institucion no me lo retenga que responder el ejemplito.  jejeje. 
El hecho es que lo retienen. 
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Manuel

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Recuerda que quienes trabajan en las áreas de Impuestos de la mayoría de las instituciones públicas no llegan allí porque realizaron un especialidad en impuesto y cometen (me consta) una serie de errores con las retenciones tanto de ITBIS, como de Renta.

Sin embargo lo importante es que tengas en cuenta que sea cual sea la retención ITBIS o Renta, la misma es un avance a los dicho impuesto y debes reportarlo en el los formatos y formularios correspondientes. 
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Si gracias
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Alexis Liz

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Sra. Clara, nos tiene que especificar; ¿qué tipo de ventas realiza, si son ventas de bienes o de servicios, o, ambas, como persona física registrada? Y, ¿si quien le retiene es persona jurídica?
Para ver si le podemos ayudar con la respuesta correcta.
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Es venta de servicios de informática.
Claro que como persona física registrada, dice claro que emito NCF y hablo de IT-1, 606, etc.
La institución q me retiene es una institución gubernamental q también es persona jurídica ya q las personas fisicas no retienen.
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Alexis Liz

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De acuerdo.

Bueno, en su caso como persona física registrada ofreces servicios profesionales de informática o computacionales a una entidad gubernamental por lo tanto corresponde al Estado. Entonces las retenciones con sus tasas que te deben aplicar son las siguientes:

- Retención del 100% de ITBIS por servicios gravados por personas físicas (registradas o no) brindados a personas jurídicas o sociedades públicas o privadas, según el artículo 25 del Capítulo III de la Aplicación de ITBIS de la ley 11-92.

- Y, la retencion del 5% de ISR por concepto de pagos a proveedores del Estado por la adquisición de bienes y servicios no ejecutados en relación de dependencia. Cuando el Estado realice pagos a personas físicas por concepto de servicios.
(Editado)
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Ok muchas gracias. Solo que hay varias respuestas contradictorias en este mismo hilo. :O
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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Sra. Clara, si usted vende equipos computacionales y a la misma vez presta servicios (Reparación, configuración e instalación de software), entonces la retención del 100% es correcta, ahora bien si usted factura solo equipos sin servicios, no procede la retención, salvo que le supla al estado que le retendrá un 5% de ISR, sin importar el concepto o contenido de la factura.
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M Mejia

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Estoy contigo la gente esta muy confundida en lo que es persona física y proveedor informal, el proveedor informal tu le generas la transacción y asignas un comprobante 111 y por ende le retienes todo lo que corresponda ISR e ITBIS mientras que si es una persona física dígase una persona que tiene un RNC como cédula y esta registrado en la DGII y te emite un comprobante pues este individuo se supone que presenta sus impuestos y no hace falta retener nada siempre y cuando el te emita un comprobante fiscal y sea un servicio porque si es un bien lo que estás comprando debes retener el 75% del itbis cuando sea persona física que emite comprobante fiscal NG 8-10 Articulo 1. ese es mi criterio y según lo que he podido interpretar leyendo el codigo  aticulo 25. 

(Editado)
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Luis Enmanuel Beato Solis

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Yo entiendo que si esa persona física esta constituida, entrega facturas con comprobantes fiscales y reporta mensualmente sus impuestos no veo la necesidad de la retención dado que no es un proveedor informal...Ahora bien si es que le retienen todo el ITBIS entonces pierde sentido el declarar impuestos normalmente ya que la responsabilidad de retención y pago recae en un tercero...Ahora bien si reporta el 606 y el IT1debe adelantar el ITBIS aunque le quede a favor puesto que si le vende a otra persona física, entonces esta no va  a estar facultada de retenerle por su condición de persona física y por tanto en ese momento puede aplicar el saldo a favor, por lo que no se le va a acumular indefinidamente...
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Clara Ramos

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Definitivamente no hay un consenso. No habrá una respuesta oficial de la DGII?
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MJMM, Employee

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Confirmamos que hemos recibido su inquietud. Ha sido registrada con el No. INFO16-0327. Estamos verificando toda la documentación relacionada para poder ofrecerle una respuesta en el menor tiempo posible.

Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.
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Clara Ramos

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Por fin, hay o no respuesta oficial ?
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Clara Ramos

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Qué dicen? Todavía?
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Antonito Mt

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Otros tenemos inquietudes parecidas,   favor responder si se puede, o al menos digan que no tienen la respuesta, lo cual no dejaria de ser una sorpresa.

De momento da la impresion que el formato 606 al meno de personas fisicas es soloamente informativo  
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Antonito Mt

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no tienen respuesta todavia de eso?
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rgomez

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ESTO ES COMO LA PREGUNTA DE SI UNA PERSONA FISICA RETIENE O NO., LA repuesta oficial, dice tajantemente, que la persona fisica no es agente de retencion. pero varias repuestas en el foro dicen que en un caso si.  l repuesta oficial debe contestar eso.
(Editado)
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Ana Maria Ortiz

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las personas fisicas no son agente de retencion, pero si un proveedor informal te hace algun servicio y le vas a pagar segun la dgii debes retenerle el 2% y pagarlo a la dgii como retenciones a personas fisicas, estas gentes de la dgii como que no se ponen de acuerdo en las reglas y normas y lo que buscan siempre es enredar a los contribuyentes para hacernos caer en algun gancho, hasta los maestros de contabilidad a cada rato tienen que hacer rectificativas y esas cosas porque ellos siempre tienen un cambio de opinion
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Luis Enmanuel Beato Solis

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Las personas fisicas no son agentes de retención...
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Clara Ramos

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Eso se sabe y no es el tema en cuestion.  Chequee bien la pregunta.
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Carlos Cruz

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Sres, lo que quiere saber la joven es: en que momento ella puede compensarse el saldo a favor de ITBIS generado por las compras de productos y servicios grabados con este impuesto.
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Euclides Angeles Nina

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Según va vendiendo con NCF de consumidor final se va compensando el saldo a favor....
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Marjorie Campos

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...y este punto es muy importante!!! Ojo con querer vender fuera de la ley. No digo que sea el caso de esta persona, sino porque me tocó trabajar hace tiempo con alguien que quiso hacerlo:
Se registró en la DGII para poder ser proveedor del estado y luego tener a los demás clientes "fuera" de la contabilidad, y como muchos, tarde o temprano salen perjudicadas por los impuestos dobles que han de pagar (en caso de crear sociedades adicionales), inspecciones fiscales, saldos sin compensar... 
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Antonito Mt

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Pero si los clientes son gubernamentales porque son los que se tienen, eso no es culpa de nadie. A veces no se entiende como es que razonan alguna gente aquí.
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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Esto se da siempre, en estos momentos estoy ayudando a un colega con un cliente suyo, se da el caso que este presta servicios similares, esta siendo notificado por inconsistencias de terceros Vs. sus IT-1, lo cual al final repercuten en el IR-2, y estamos hablando de tres años fiscales, cuando cruzo los reportes de terceros con sus IT-1, hasta el momento lo que aparenta es que este no envió los ingresos completo, dándole unos saldos a favor irreales. 
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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No se esta señalando si tienes o no clientes gubernamentales, no se te esta señalando como evasor, solo haciendo aclaraciones que pudieran ser relativas.

Sin ofensas!!!!!!!!!!!!!!
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Antonito Mt

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Bueno yo no soy el OP (el q abrió el post) y tengo la misma situación. Por qué estar insinuando sin saber? Si yo no voy a ayudar mejor me quedo callado. Quien debiera responder oficial es la DGII
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GERMAN

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NECESITAMOS LA REPUESTA DEL OFICIAL 
PARA ACLARAR LAS DUDAS 
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GERMAN

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NECESITAMOS LA REPUESTA DEL OFICIAL 
PARA ACLARAR LAS DUDAS 
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Domingo Acevedo

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El tema planteado es confuso, ya que indica que emite comprobante como persona física, pero a su vez indica que le retienen en base a la norma 02-05.       (        la 02-05)  son sociedades que retienen a otras sociedades  por lo general cuando reciben asesorías en todas sus rama y solo es un 30 %. Pero en el ejemplo planteado dice que es un 100 % que le retienen , por lo que se contradice con la norma 02-05 También expresa que, en el 606, adelanta ITBIS, por compras locales, pareciera que venden bienes. Por lo para poder emitir una opinión se requiere aclarar los puntos planteado, independientemente de quien la emita, si la DGII, o los colegas que desinteresadamente  orientan a los contribuyentes, principalmente Euclides, Manuel y otros, los cuales le tengo mucho respeto.

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Antonito Mt

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La confusion la tienen ustedes eso esta muy claro. Ustedes no sabe que tambien las personas fisicas tienen que reportar el 606 ? Eso no tiene q ver q vendan bienes o servicios. El punto, y entiendo q es el mismo caso mio es q uno le vende al gobierno y retienen el 100% de itbis. Y si se adelanta por el 606, cuando se compensa? Pues nunca. Esa es la duda.
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En todo caso, las informaciones suministradas de los que comentamos se basan en conocimiento y experiencia y podrían variar por la interpretación que cada uno tenga de la pregunta, no por ofender ni señalar a nadie.

Y de hecho, es una muy buena observación la del colega Domingo Acevedo, puesto que si es correcto lo que escribió quien abrió este post, y es una persona física, pues podría estar llenando información en una casilla para personas jurídicas.
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Podrán tener experiencia pero traer temas de evasión por los cabellos es una insinuacion perversa sobre todo en un foro precisamente de la DGII. A ver si quien estuviera evadiendo se va a preocupar por siquiera entrar a preguntar aquí.

Por otra parte si ustedes son los que saben pues digan claramente como es. Cuales son las casillas que se estarían llenando mal? Si es q realmente quieren ayudar, a lo cual nadie los está obligando tampoco.
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.

El estado debe retener ITBIS   similar al de una persona jurídica , conforme a las normas vigente y reglamento,        ver resolución 41-2014, artículo 4.

Sobre la inquietud de Colega proveedor del Estado con saldos a favor permanente, las   posibilidades son las siguientes:

1-Solo   le vende al Estado y lo que vende está sujeto a retención de un 100 %     (  persona física que presta servicio, persona jurídica que presta servicio de seguridad), le van a retener un 100 % y al adelantar ITBIS, y al adelantar ITBIS en los 606 va a tener un saldo a favor permanente.

2-Pudiera existir un exceso en retención de parte de la institución  del Estado. Si las retenciones están fuera del punto 1.

Un saludo.

(Editado)
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Pues Antonio, si tu cliente exclusivamente es el estado y te retiene el 100% del ITBIS, entonces el ITBIS en tus compras o gastos lo llevas al costo, solo que el 606 lo transparenta y no te lo adelantas en el IT-1, y de esa manera no tendrás que compensar a futuro, por que los que ya están presentado y figuran en tu cuenta corriente lo tendrás como saldo a favor hasta tanto puedas compensarlo. 
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O sea, quieres decir que no se debe llenar entonces en el IT-1 la casilla correspondiente al Itbis pagado en compras (proveniente del 606) ?
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GERMAN

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No comparto la idea de pedro, porque (ITBIS en tus compras o gastos lo llevas al costo, solo que el 606 lo transparenta y no te lo adelantas en el IT-1)
si lo hace de esa manera perderá el ITBIS trasparentado en el 606, y vas a tener inconsistencia.
Es mas recomendable que mantenga tu  saldo a favor 

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Domingo Acevedo

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Estimado Antonito, ¿que usted le vende al Estado como persona física?.  ( bienes o servicios). Si son bienes entonces evidentemente la entidad del Estado le está reteniendo en exceso, situación que pudiera corregirse, la idea del Colega Pedro Pablo es una opción a tomarla en cuenta siempre y cuando el Estado sea su único cliente, y tribute deduciendo gastos con comprobantes fiscales valido como persona física . No obstante,  tendrá que justificarle a la DGII que la diferencia en gastos sin comprobantes presentado en el IR1 como persona física corresponden  ITBIS no adelantado.
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Antonito Mt

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Son servicios. Y creo que aunque fueran bienes el Estado retiene el 100% del Itbis. Y aunque lo estuviese haciendo en exceso si usted le ha vendido al gobierno sabrá que eso es casi imposible de evitar. Algo parecido pasa con la retención de ISR que la DGII dice que corresponde un 5% pero muchas instituciones del gobierno retienen 10% y por mas q se reclame lo siguen haciendo. De todos modos gracias.
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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Estimado German el hecho de que asumas el ITBIS como parte del gasto o costo no te crearía ningún inconveniente, siempre y cuando en tu 606 lo reportes, porque es así como realmente no tendrías inconsistencias, por guardar relación con lo reportado con quien emite el comprobante, 

Es tal el caso de proceder como le comento, que ese ITBIS reportado e el 606 y no adelantado en el IT-1, al final del periodo fiscal lo compensas contra tu ISR en el IR-1 (Personas físicas) en la casilla 22 como otros gastos y en el IR-2 (Personas jurídicas) en la casilla 11.3 Itbis no compensado, por lo tanto esto no le generaría ninguna inconsistencia mi amigo.

En tu contabilidad puedes crear una cuenta llamada ITBIS no compensado (Renglón costos o Gastos), y esta seria la manera de no tener un saldo progresivo, ya que al final tus finanzas no estarían afectadas y no perderías el ITBIS, todo lo contrario lo estarías recuperando. 
(Editado)
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La observación de Pedro es correcta. No obstante, por no existir una casilla especializada de ITBIS llevado a gasto en el IR1, va a tener una diferencia en gastos sin comprobantes la cual perfectamente se puede justificar. Viendo el caso en cuestión si los ingresos  del contribuyente no superan los 8,771,771 anuales , como están sujetos a retención de ITBIS al 100 %, pudiera aplicar para tributar por el PST, ingresos, así pudiera deducir un 40 % sin comprobantes, acogerse a la exención contributiva, acogerse a gastos educativos y no tener este rollo de ITBIS, ni tener que enviar 606 y 607. También puede acreditar las retenciones en la fuente que le hace el Estado.
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Euclides Angeles Nina

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Los ITBIS considerados como gastos se justfican con los acuses de envíos que que se genera cuando se envian los 606----   Lo ideal es que se coloque en otros gatos, y ese total debe ser igual a la suma de los 12 acuse de recibos de los 606...
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GERMAN

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Gracia hermano pedro por la aclaración 
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Yuleisi de la Rosa

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Tengo la misma inquietud del tema inicial de está conversacion. Si ofrezco SERVICIOS (NO ventas) en Los cuales me retienen el 100 de Itbis como lleno el It1 como persona fisicas si lo q siempre tendre es itbis pagado en compra
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Randolph Almonte Polanco

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De acuerdo a la conversación sostenida puedo informar que una vez una Empresa retenga el 100% usted como afectado a la retención sabe que la compra que usted realizo tiene su itbs que sera acumulado para otras ventas. ahora hay compania que no le retiene y le pagara todo, pues es ahí donde sus itbs acumulados comenzaran hacer positivo es decir le estarán descontando. La realidad es por la retención no hay preocupación ningunas si tiene todo en orden no tendrá ningún inconveniente solo lo que tines que realizar son sus reporte de acuerdo a la norma y por otro lado según veo información Luis Enmanuel. El informa que una persona física constituida no se le debe retener. Pues le informo que si estuviera constituida el mismo estuviera su RNC de persona Jurídicas no Física, es decir que hay empresa que le van a retener el 100% y el 2% del ISR el Impuesto Sobre la Renta. Este también sera reportado..
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Ana Maria Ortiz

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señores a los expertos que me digan que pasa en caso de que las compañias del estado o decentralizadas te retienen el 100% de itbs y el 10% de impuesto sobre la renta y declaran a la dgii las facturas dos veces, una ves en el mismo mes de la fecha de factura, y luego cuando te pagan 6 o 7 meses despues, entonces siempre tienes una inconsistencia en la dgii con tis IR1 porque esas compañias declaran dos veces los mismos valores. otra cosa en que mes debo yo declarar mis facturas, el mes que las emito o el mes que ellos me pagan. 
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Cesar Moises Garcia

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Alguien que me aclare por favor: Un proveedor informal emitio factura con comprobante fiscal, quien emitio el cheque saldandole la cuenta al proveedor informal le retuvo el 100% del ITBIS, esto esta correcto?
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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Si emitió una factura con valor fiscal no es informal, si prestó algún servicio la retención del 100% del ITBIS es válida y también debió tener la retención del 10% ó 2% del ISR cual fuere el caso, pero si le vendió algún bien no procede la retención. 

Pero vuelvo y le reitero no es informal si emitió su propia factura. 
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Marino Ramirez

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Una pregunta tengo un cliente que el tiene un camión el da el servicios de transportar el personal el quiere funcional como persona física la compañía que el le vende el servicio le puede retener el 100% del itbs 
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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El servicio de carga y pasajero esta exento del ITBIS, por lo tanto en este servicio brindado por una persona física no hay retención del ITBIS, solo del ISR
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Devorah Velazquez

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Las personas físicas no tienen.capaciad de retener.
¿Las personas físicas pueden emitir conprobantes para proveedor informal?
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Kenia Zoquier

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si una persona fisica registrada alquila a una empresa un local, le emite factura con NCF y la persona solicita a la empresa que se ocupe de pagar el itbis, la empresa lo retiene en el pago a la persona fisica y lo paga a DGII, puede la empresa usar ese itbis como adelanto en el IT1 ???  ya que tiene factura con comprobante y aunque lo esta reteniendo como quiera es la empresa que lo esta pagando.
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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Para la empresa son dos vertientes, primero es un adelanto que va a compensar y segundo una retención que tiene que pagar, y no es menester que la persona física indique que haya que hacerle la retención del ITBIS, es deber de la persona jurídica hacerlo según las normas y reglamentos, pero también aplica la retención del 10% del ISR sobre el monto bruto. 
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Randolph Almonte Polanco

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Las persona Jurídica de retención del 100% de Itbs paga a la Dgii esa retención y a la vez si tiene saldo a su favor con el formulario 606 compensa su adelanto al pago.
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Geraldina Canario

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SI EMITIÓ DU FACTURA CON COMPROBANTE NO DEBEN DETENERLE EL 100%. DE SUPONE QUE EL PAGO SU ITBIS MENSUAL.
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Paola Ferreras

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En alquileres inmuebles se retiene ITBIS o es el caso porque es persona física?
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Paola Ferreras

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En alquileres inmuebles se retiene ITBIS o es el caso porque es persona física?
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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En alquileres de bienes inmuebles (Locales, oficinas, almacenes) no aplica retención del ITBIS, la norma 02-05 lo establece claro que es a bienes muebles, y aún en estos hay excepciones, por lo tanto si le estan reteniendo por el alquiler de algún bien mueble si es persona jurídica no aplica, solo aplica a personas físicas conjuntamente con el ISR con una tasa del 10%

Ver mas abajo articulos 3 y 4 de la norma general 02-05

Artículo 3: Se instituyen como agentes de retención del ITBIS a las sociedades de cualquier naturaleza, cuando paguen las prestaciones de servicios de alquiler de bienes muebles a otras sociedades con carácter lucrativo o no

Artículo 4: A los fines de la aplicación del Artículo 3 de la presente Norma, se consideran servicios de alquiler bajo cualquier modalidad de bienes muebles, sin que esta enunciación sea considerada limitativa, los siguientes: alquiler de equipos, exceptuando los telefónicos, maquinarias, vehículos de motor, alquiler de bienes muebles para la organización de eventos.

 Párrafo: En el caso de que conjuntamente con el servicio de alquiler de bienes muebles se prestaren otros servicios o se adquirieran bienes, la retención se aplicará sobre la totalidad del ITBIS facturado. 
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Paola Ferreras

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Lo digo por el caso de Kenia, que una persona fisica alquila un local a una empresa y pidieron a la empresa que se encargaran del itbis
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Lo digo por el caso de Kenia, que una persona fisica alquila un local a una empresa y pidieron a la empresa que se encargaran del itbis
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Como es un bien inmueble, quiero saber si la retención de itbis aplica porque es persona física
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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Si es persona física si aplica la retención del ITBIS y del ISR, por eso le comenté que solo aplica si son personas físicas. 

Reglamento 139-98 y  el 293-11
(Editado)
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Si, tiene razón, es que le falto un In (inmueble) se leyó: ''por lo tanto si le estan reteniendo por el alquiler de algún bien mueble si es persona jurídica no aplica, solo aplica a personas físicas conjuntamente con el ISR con una tasa del 10%''
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Pablo Leon

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Una compa;ia de servicios le retienen el 30% del itbis segun la norma 2-05 donde coloco esa retencion en el 606

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