ingreso del periodo

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si facturo en el periodo 07 2018 a crédito y me pagan en el periodo 10 2018, para reportarlo en el mes 11 2018, a que periodo pertenece ese ingreso y ese itbis para la dgii
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Fausto Maria

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Publicado Hace 5 meses

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Ramona Marte

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Usted debe reportar ese ingreso en el mes en que se factura!! No importa que  sea a crédito. Bendiciones!!


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Lorenzo Mejia

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Hola fausto,

Tanto el ingreso como el ITBIS debe reportarlo en el mes en que se facturó(072018).

Saludos!
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OTM, Employee

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Respuesta oficial
Las facturas a crédito en las que aplique realizar retención se deben reportar de la siguiente manera:

Formato 606

• Emisión de la factura: remitir la factura en el formato 606 correspondiente al periodo según la fecha de emisión de esta, eligiendo en la columna Forma de pago: compra a crédito. En este caso no debe completar los campos Fecha de Pago, Retención ITBIS, Tipo de Retención y Monto Retención Renta.

• Pago de la factura: reportar la factura nuevamente en el periodo correspondiente al pago de la misma, completando además los campos Fecha de Pago, Retención ITBIS, Tipo de Retención y Monto Retención Renta, de acuerdo a la retención realizada.

Formato 607

• Emisión de la factura: remitir la factura en el formato 607 correspondiente al periodo según la fecha de emisión de esta, completando la columna venta a crédito. En este caso no debe completar los campos Fecha de Retención, Retención ITBIS, Retención Renta y las demás casillas referentes al medio de pago distintas a ventas a créditos.

• Pago de la factura: reportar la factura nuevamente en el periodo correspondiente al pago de la misma, completando además los campos Fecha de Retención y Retención ITBIS o Retención Renta, de acuerdo a la retención realizada.



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