Incumplimientos Tributarios

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Buenas, 
Soy profesor y uso comprobantes gubernamentales. 
Recientemente me han aprobado una solicitud de comprobantes pero me ha salido el siguiente mensaje:

Le recordamos que presenta los siguientes incumplimientos tributarios y debe regularizar su situación: 
• Declaraciones en Cero con reportes de terceros en los periodos: ITB/201808, ITB/201801, ITB/201805, ITB/201803, ITB/201802, ITB/201807, ITB/201804, ITB/201809, ITB/201806, ITB/201711, ITB/201710
• Omisión en envío Formato 606 en los periodos: F606/201809, F606/201808, F606/201807, F606/201806
Me pregunto a que seccion de la oficina virtual debo ir para hacer estas declaraciones en cero y enviar el  606 en cero .

Gracias 
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_Etam_

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Publicado Hace 3 semanas

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PS, Employee

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Respuesta oficial
Buenos días, en atención a su consulta, le recomendamos contactar el área de Fiscalización Interna de la Administración Local correspondiente, para que le oriente como presentar las declaraciones que le figuran con reportes de tercero.

Importante: Para conocer a cuál Administración Local pertenece, puede comunicarse a nuestro Centro de Contacto DGII (809) 689-3444 Santo Domingo, y sin cargos, al resto del país al 1(809)200-6060. De lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

En cuanto a su consulta sobre como reportar en cero, le indicamos que cuando la declaración de ITBIS en cero a presentar no está en periodo vigente deberá presentarla a través de la opción Declaración Interactiva, aunque sea de manera informativa:

1. Ingrese con su usuario y clave a la Oficina Virtual DGII.
2. En el menú Declaraciones Juradas seleccione la opción Declaración Interactiva y escoja el formulario correspondiente a la Declaración Jurada de ITBIS (IT-1)
3. Digite el Año y seleccione el Mes de la declaración y presione el botón Continuar.
4. Le aparecerá en pantalla el formulario IT-1 y el o los anexos que debe presentar.
5. Llene cada los anexos con los valores correspondientes y presione el botón Enviar Documento.
6. Complete el formulario IT-1 con la información requerida y pulse el botón Enviar Documento.
7. Imprima su constancia.

Notas:

• Para presentar la Declaración Jurada de ITBIS se requiere que previamente haya enviado los formatos de envío de datos 606 y 607.
• El IT-1 debe ser presentado en el siguiente orden secuencial: Anexo A, Anexo IT-H (en caso de que pertenezca al sector hotelero) y formulario de declaración IT-1.

Para remitir los formatos de envíos de datos en cero, debe seguir estos pasos:

1. Ingrese con su usuario y clave a la Oficina Virtual DGII.
2. En el menú Declaraciones Juradas, seleccione la opción Declaraciones en Cero.
3. Seleccione el formato correspondiente, digite el periodo y pulse el botón Presentar Declaración y/o Formato.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

(Editado)