Inconsistencia

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Mi cliente (empresa) fue notificado por no enviar el 607 del año 2015 y 2016. En esos años recibió comisiones por servicios, gravadas con  ITBIS pero el mismo fue retenido, ademas se consideró  el monto del de dichas comisiones como ingresos en la declaración del it1. Mi pregunta es; debo rectificar el IT1? o solo enviar el formato 607  considerando que no modifica el pago de itbis.
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Carolina Garcia

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Publicado Hace 3 meses

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GA, Employee

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Respuesta oficial
Buenos días, con relación a su caso, le recomendamos dirigirse directamente donde su Oficial de Cuenta en la Administración Local que le corresponde, a fin de que el mismo realice las verificaciones de lugar y le indique como deberá proceder.

En caso de desconocer el Oficial de Cuenta asignado, por favor suministrarnos su número de cédula o RNC al correo electrónico: informacion@dgii.gov.do solicitando dicha informacion, a fin de que la misma sea proporcionada.